你好,可能是系統(tǒng)重裝影響了,用管理員身份登錄重新設(shè)置權(quán)限就可以了
老師,個(gè)體戶注冊(cè)完稅務(wù)局就讓自己在電腦稅務(wù)登記,但是沒有核定稅種怎么辦?是不用?。窟€是我沒有去核定稅種???我當(dāng)時(shí)填完信息,他告訴我可以了,也沒說要核定稅種啊
我在電子稅務(wù)局申領(lǐng)了發(fā)票,但是來(lái)了這個(gè)開票系統(tǒng),里面沒有發(fā)票,現(xiàn)在我手工下載下來(lái)了,手工現(xiàn)在下來(lái),以后我去按那個(gè)分配發(fā)票,分貝發(fā)票,然后這個(gè)準(zhǔn)備開票,可是那個(gè)顯示還是沒有,沒有發(fā)票,沒有可用的發(fā)票,然后現(xiàn)在只有個(gè)發(fā)票收回,是要點(diǎn)收回還是怎么地呢?能有個(gè)老師給我仔細(xì)講一下,怎么操作嗎?
現(xiàn)在在電子稅務(wù)局報(bào)稅報(bào)完增值稅報(bào)附加稅的時(shí)候顯示已申報(bào),可是并沒有申報(bào),我已申報(bào)查詢的時(shí)候是這樣子是已經(jīng)申報(bào)了嗎?是零申報(bào)不用繳附加稅。以前報(bào)的時(shí)候就算不用繳也要點(diǎn)幾下的。這次去點(diǎn)提交的時(shí)候顯示已申報(bào)!
老師,開發(fā)票時(shí)沒有注意紙質(zhì)發(fā)票號(hào)碼與開票系統(tǒng)號(hào)碼對(duì)應(yīng),造成我們一串發(fā)票都與系統(tǒng)號(hào)碼對(duì)應(yīng)不上。想問,這種票是否可以一旦登錄電子稅務(wù)局勾選進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證時(shí),系統(tǒng)會(huì)顯示查不到此份發(fā)票?
我們公司,收到稅務(wù)的那個(gè)要求,說我們今天之前要把我們系統(tǒng)上面所有的那個(gè)電子普通發(fā)票要開完,意思叫我們就是隨便開,就是開點(diǎn)開金額出來(lái),就是到時(shí)候就紅沖它就是開一個(gè)負(fù)數(shù),紅沖它,但是我這邊可能沒弄過。然后我就把我們之前是查過剩,下11張電子普通發(fā)票我都開完了,我就是不知道,說電子普通普通發(fā)票是要開一張就就紅出,就是開負(fù)數(shù)一張這樣子,負(fù)數(shù)的那一張也要占用一張發(fā)票,所以現(xiàn)在就沒有票了。 我就想問一下,在那個(gè)全店發(fā)票的系統(tǒng)上可不可以查回,我現(xiàn)在就是用稅盤開的這些電子普通發(fā)票,查到后可不可以在全店系統(tǒng)上去開復(fù)數(shù)宏沖?
老師好,我們技術(shù)部負(fù)責(zé)人說,他們?nèi)齻€(gè)月研發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,然后會(huì)申請(qǐng)軟著,這樣的話,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
老師請(qǐng)問下 公司經(jīng)營(yíng)的展覽場(chǎng)館,場(chǎng)館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運(yùn)營(yíng)部門的計(jì)入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計(jì)入到銷售費(fèi)用嗎還是管理費(fèi)用
各位老師大家好,利潤(rùn)率怎么算的呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
進(jìn)出口的公司工商年檢要填寫報(bào)關(guān)資料,去哪里找?
我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗(yàn)為主,設(shè)備已經(jīng)采購(gòu)了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時(shí)候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個(gè)三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報(bào)銷充電費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
老師,應(yīng)交稅費(fèi)等于銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么不對(duì)呢
老師,咨詢個(gè)問題,公司是汽車4S店,上游車企進(jìn)貨價(jià)是一輛車10萬(wàn),然后給往另外一個(gè)賬戶返1萬(wàn),車企只給開9萬(wàn)的發(fā)票,等下次進(jìn)貨時(shí)再用這個(gè)戶里的一萬(wàn)打給車企抵車款,想問下,收到這1萬(wàn)和下次進(jìn)貨再打給車企這1萬(wàn)時(shí)該怎么賬務(wù)處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬(wàn)應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計(jì)12個(gè)月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊未計(jì)提,現(xiàn)在5月份要補(bǔ)計(jì)提28116.51元。如果計(jì)入制造費(fèi)用,肯定會(huì)影響本月單位成本單價(jià),可以計(jì)入到管理費(fèi)用去,只去影響本月的利潤(rùn)嗎?5月這個(gè)月我是按正常的計(jì)提。
老師,想請(qǐng)教這道題。C選項(xiàng)怎么不對(duì)呢?是因?yàn)槭墙鹑谫Y產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師老師我沒設(shè)管理員平時(shí)就是我財(cái)務(wù)員直接用,這要怎么辦
同學(xué),這種情況咨詢下稅務(wù)局
同學(xué),你還可以試下用法人身份登錄然后給你的權(quán)限加上