您好,這個(gè)是貨物類按13%的
某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 當(dāng)年10月份購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票_上注明的增值稅稅額為6.5萬(wàn)元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額40萬(wàn)元;11月份購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票_上注明的增值稅稅額為2.6萬(wàn)元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額70萬(wàn)元,該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證,該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為多少?
請(qǐng)問,我們公司工業(yè)加工行業(yè)是一般納稅人,小微企業(yè),如果我的不含稅銷售額是58萬(wàn),那我要交多少增值稅合適啊
伊美服裝廠為增值稅一般納稅人,該廠銷售服裝一批,含增值稅的 13000元. 銷售額為 226000 元,當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)進(jìn)項(xiàng)稅額為① 不含稅銷售額是多少? (1分) ②銷項(xiàng)稅額是多少? (1分) ③ 當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅是多少??
某酒廠為一般稅納人5月份銷售自制糧食白酒8噸取得不含增值稅銷售額120萬(wàn)元?jiǎng)t本廠應(yīng)該繳納多少消費(fèi)稅
甲公司為増值稅般納稅人,本年7月銷售機(jī)電設(shè)備共取得收入1000萬(wàn)元(不含增值稅),其中農(nóng)機(jī)的銷售額為600萬(wàn)元(不含增值稅),適用增值稅稅率為9%;其他機(jī)電設(shè)備的銷售額為400萬(wàn)元(不含增值稅),適用増值稅稅率為13%。當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額共為100萬(wàn)JG要求:請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
是的稅率是13
控制在多少合適,如果是1%的話那我不是要交1.2萬(wàn)左右
這個(gè)你買來(lái)了,有進(jìn)項(xiàng),這個(gè)是可以抵扣的
我知道可以抵,就是要抵多少?
交多少合適
這個(gè)是稅負(fù),按這個(gè)來(lái)交就可以