?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2022年12月電子稅務(wù)局統(tǒng)計的銷項稅額23235.71,我當(dāng)時做賬的時候根據(jù)發(fā)票和開票系統(tǒng)導(dǎo)出結(jié)果做的,稅額是23235.65,存在0.6的差距, 由于一直留底,就沒發(fā)現(xiàn)。這個月需要繳納增值稅了,才發(fā)現(xiàn)0.6的存在,就是怎么抵扣,我的進項稅都有0.6的余額,這個怎么調(diào)整
老師,我收到一些高速公路的通行費發(fā)票,這個是可以抵扣的是不,需要在電子稅務(wù)局勾選嗎,抵扣金額怎么計算呢,謝謝
老師好!公司9月份成立的,從來沒做過賬,現(xiàn)在建賬,賬套啟用日期是選幾月?是個養(yǎng)生會館,需要建賬嗎? 是2024年剛成立 這邊就有一個前臺收銀系統(tǒng),叫大旗saas 現(xiàn)在不知道從哪里下手 我是不是需要先登錄電子稅務(wù)局看下再建賬啊?
麻煩問下老師,公司是小規(guī)模的時間發(fā)生的一次業(yè)務(wù),后面公司升成一般納稅人了,以前的那筆業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,需要作廢從新開,但是現(xiàn)在電子平臺系統(tǒng)開不出來一個點的票了,怎么辦呢,是不是要到稅務(wù)局去開呢?
怎么快速統(tǒng)計出來從公司成立到現(xiàn)在所有繳納的增值稅金額?電子稅局可以嗎?但是電子稅局需要一個個統(tǒng)計扒拉
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對公司未分配利潤進行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊會計師在對其2018年度財務(wù)報表進行審計時,對以下交易或事項的會計處理提出質(zhì)疑: (1)因國家歸A產(chǎn)品實施限價政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場售價為15萬元/件,根據(jù)國家相關(guān)政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品,當(dāng)?shù)卣块T將給予補助10萬元。2018年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補助13600萬元。A產(chǎn)品的成本為21萬元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補助計入2018年度應(yīng)納稅所得額。計算并繳納企業(yè)所得稅。 對于上述交易或事項,甲公司正確分錄是什么?
您好,可以,登錄電子稅務(wù)局,依次點擊 我要辦稅 - 稅費申報及繳納 - 申報查詢及打印 ,設(shè)置時間范圍選增值稅申報表,可導(dǎo)出Excel,提取 實際繳納稅額 匯總,但部分僅顯示申報數(shù)據(jù)。 2.進入 我要辦稅 - 稅費申報及繳納 - 稅款繳納 ,設(shè)置時間范圍選增值稅稅種,直接顯示繳款記錄,可導(dǎo)出匯總 繳款金額 ,數(shù)據(jù)更精準(zhǔn)。 3.通過 我要辦稅 - 證明開具 - 開具稅收完稅證明(表格式) ,選時間范圍和稅種,可下載文件匯總金額,用于補全數(shù)據(jù)。