保修期維修賬務(wù)處理: 購(gòu)買(mǎi)維修材料 借:原材料 —— 維修材料 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 領(lǐng)用材料 %2B 人工成本 領(lǐng)用材料: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 —— 售后服務(wù)費(fèi) 貸:原材料 —— 維修材料 本公司人工: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 —— 售后服務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 外包人工(含進(jìn)項(xiàng)稅): 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 —— 售后服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:銷(xiāo)售費(fèi)用 —— 售后服務(wù)費(fèi)
老師好,有一個(gè)很復(fù)雜的問(wèn)題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個(gè)項(xiàng)目建賬的時(shí)候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒(méi)付給我們公司,所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來(lái)這個(gè)項(xiàng)目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi),建賬后的這個(gè)月由我公司支付了,我計(jì)入了工程施工和銀行存款,請(qǐng)問(wèn)如果本月收到回款時(shí),如果我做借方:銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,對(duì)沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個(gè)月產(chǎn)生的部分成本,因?yàn)橹暗某杀臼呛芫们暗牧耍瑳](méi)有統(tǒng)計(jì),因?yàn)楣て诒容^長(zhǎng),那我該怎么處理這個(gè)項(xiàng)目呢?問(wèn)題有點(diǎn)復(fù)雜,希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn),我是新手,謝謝
老師,我們是一般納稅人公司的工廠要辦理稅務(wù)注銷(xiāo)的,現(xiàn)在賬面有一項(xiàng)資產(chǎn)是融資租賃進(jìn)來(lái)的壓力生產(chǎn)線,入賬原值是2623993.81元,入賬科目是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,目前賬面長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-壓力產(chǎn)線的科目余額是1498597.74,我們現(xiàn)在融資租賃的費(fèi)用是結(jié)清的,現(xiàn)在沒(méi)有把這個(gè)產(chǎn)線銷(xiāo)售出去了,銷(xiāo)售含稅價(jià)格是1568200元,沒(méi)有發(fā)生清理費(fèi)用,我想問(wèn)下,這筆業(yè)務(wù)從頭到尾完整的分錄怎么做的,麻煩老師給我寫(xiě)完整的分錄和對(duì)應(yīng)金額,麻煩回答的詳細(xì)點(diǎn),我想直接咨詢到答案的,請(qǐng)不要再告訴我讓我自己去查任何信息,謝謝!
老師你好。我們單位委托藥廠生產(chǎn)藥品,去年11月份開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)的材料,當(dāng)時(shí)材料計(jì)入了研發(fā)支出,年底轉(zhuǎn)入了開(kāi)發(fā)支出,在11月的時(shí)候形成了無(wú)形資產(chǎn)。從今年1月份買(mǎi)的材料計(jì)入了委托加工物資,現(xiàn)在藥品已經(jīng)生產(chǎn)完成驗(yàn)收入庫(kù)了。我們要把委托加工物資轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品。這個(gè)數(shù)我們?cè)趺此愫线m。按照原來(lái)購(gòu)買(mǎi)數(shù)量-現(xiàn)在庫(kù)存材料數(shù)量=使用數(shù)量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少,這樣的情況怎么辦? 還有為生產(chǎn)這個(gè)藥品,去藥廠的差旅費(fèi)和給這個(gè)藥品購(gòu)買(mǎi)的保險(xiǎn)以后是不是不能計(jì)入研發(fā)支出這個(gè)科目了
老師,我們公司是一大型生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在需要根據(jù)老板的思路算下月盈虧,老板的思路如下:從材料購(gòu)進(jìn)開(kāi)始,當(dāng)月一共購(gòu)進(jìn)多少材料,當(dāng)月實(shí)現(xiàn)多少銷(xiāo)售收入,然后用銷(xiāo)售收入-當(dāng)期購(gòu)料-成本費(fèi)用(工資、維修費(fèi)等)+ 購(gòu)進(jìn)未用完的材料價(jià)值 +當(dāng)月生產(chǎn)未銷(xiāo)售的產(chǎn)品價(jià)值=當(dāng)月的盈虧數(shù),按老板這個(gè)思路,我應(yīng)該怎么去具體操作這個(gè)事情合適呢?就感覺(jué)科目余額表上科目之間來(lái)回轉(zhuǎn),比如結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用入生產(chǎn)成本,害怕算混了,有什么好的方法嗎?
林夕老師,我們公司是一大型生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在需要根據(jù)老板的思路算下月盈虧,老板的思路如下:從材料購(gòu)進(jìn)開(kāi)始,當(dāng)月一共購(gòu)進(jìn)多少材料,當(dāng)月實(shí)現(xiàn)多少銷(xiāo)售收入,然后用銷(xiāo)售收入-當(dāng)期購(gòu)料-成本費(fèi)用(工資、維修費(fèi)等)+ 購(gòu)進(jìn)未用完的材料價(jià)值+ 當(dāng)月生產(chǎn)未銷(xiāo)售的產(chǎn)品價(jià)值=當(dāng)月的盈虧數(shù),按老板這個(gè)思路,我應(yīng)該怎么去具體操作這個(gè)事情合適呢?就感覺(jué)科目余額表上科目之間來(lái)回轉(zhuǎn),比如結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用入生產(chǎn)成本,害怕算混了,有什么好的方法嗎?
收到大米抵債合計(jì)分錄
老師,所得稅費(fèi)用是什么時(shí)候計(jì)提,什么時(shí)候繳納的呢?月份?
開(kāi)發(fā)票是選大類(lèi)沒(méi)問(wèn)題就行么?還是必須那個(gè)就是那個(gè)
老師,什么是總賬會(huì)計(jì)?它是什么崗位?具體做什么事呢?
核定征收,進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開(kāi)票不含稅7.5塊,售價(jià)11.5塊錢(qián),買(mǎi)100pcs 開(kāi)票進(jìn)價(jià)含稅9塊,含稅價(jià)11塊5。賣(mài)100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價(jià)100pcs,這個(gè)算法到時(shí)候要交多少稅,怎么算呢?售價(jià)11塊5,賣(mài)100只。這個(gè)稅要怎么算?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對(duì)嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開(kāi)票已經(jīng)差額開(kāi)票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時(shí)候還能銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開(kāi)票的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)開(kāi),做費(fèi)用的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)來(lái)抵稅額
好的很詳細(xì),感謝老師, 對(duì)了老師,保修期外的話,如果還需要我們支付這些的話 賬務(wù)處理是一樣的是吧?
同學(xué)你好 對(duì)的 是一樣的