不能抵扣 根據(jù)《財政部 稅務總局關于租入固定資產(chǎn)進項稅額抵扣等增值稅政策的通知》(財稅〔2017〕90號)第二條的規(guī)定,納稅人為客戶辦理退票而向客戶收取的退票費、手續(xù)費等收入,應按照“其他現(xiàn)代服務”繳納增值稅? 退票費支出不屬于“納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務”,而是購進“其他現(xiàn)代服務”,不能作為購進旅客運輸服務的發(fā)票進行進項稅額抵扣 你認證之后,進項轉出,或者是選擇不抵扣勾選都行。
老師我發(fā)的3張圖片中,幫忙看下安利中(2)的會計分錄,不是簡易計稅嗎?為什么計算出來應交稅費-簡易計稅82.57 怎么計算出來的,老師2的會計分錄為啥用工程結算 ,我換成主營業(yè)收入可以嗎? 老師5的會計分錄不理解,給講講嘛?實際工作中,老師您用那個會計科目。借方 應交稅費-簡易計稅 這不是分包方計算出來的嗎?不理解還沖減工程施工 6)會計分錄在實際工作中可以不列嗎?不理解? 另外老師比如進項留底,一個項目是簡易計稅,另一個項目一般計稅,能抵扣嗎?老師同一個公司,項目不同還可以用兩種計稅方法???不理解 分部回答,看完圖片謝謝
老師 發(fā)票在什么樣的情況下可以選擇勾選不抵扣呢 那這么做的話會計分錄應該怎么寫呢
老師,你好,我們公司有做進出口貿(mào)易,上個月收到了一張退稅專用發(fā)票票,這個怎么處理啊?這個要在認證平臺上抵扣認證嗎?可以抵扣嗎?怎么寫分錄???需不需做進賬稅額轉出?退稅的金額是不是發(fā)票上的進賬金額?。??退稅金額怎么計算的?????麻煩老師解答
你好老師,請問在電子稅務系統(tǒng)進項票勾選這里有高速公路的過路費可以勾選抵扣,但是這個票我不確定有沒有收到,金額價稅合計大概1000多左右,請問這樣抵扣有關系嗎?還是必須要收到票才能勾選抵扣呢?
請問老師我這有留抵稅,還有加計抵減稅正好可以抵扣這個月的銷項稅,這個月有兩張進項稅票我可以先不勾選嗎?再有這種情況的會計分錄我怎么做?求助老師
老師,報價項目這里稅種這里填增值稅 稅率6%對嗎
老師,這個答案部分的那個解析部分的第一句話機加工車間約當場量340件,是怎么計算出的?
標的物的風險第3點跟第5點是一個意思嗎? 看不出來區(qū)別
公司4月13日支付新車定金5600元,4月30日支付首期供車款,5月6日收到新車,每月21日供車 2700元。請問完整的分錄怎么做?
老師公司收到發(fā)票,上面寫的建筑服務,勞務費,怎么做賬
老師,怎么操作反結賬
沙石料生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人選擇簡易計稅,可以按1%開票嗎?
加工的混合粥料,屬于農(nóng)產(chǎn)品初加工所得稅免稅范疇嗎?
6.30日之前是報啥了?工商年報?
個稅退付手續(xù)費,做營業(yè)外收入嗎?需要價稅分離,做價稅分離,確認銷項稅嗎