你好,是的,是需要交印花稅的。
請(qǐng)教老師,公司的采購(gòu)合同沒(méi)有繳納印花稅,去年簽的也沒(méi)交,可以現(xiàn)在一次性在電子稅務(wù)局申報(bào)繳納嗎?還是必須要去大廳補(bǔ)繳才行?
印花稅核定的是按年征收,但是申報(bào)的時(shí)候沒(méi)注意到,在每次發(fā)生的時(shí)候都按次進(jìn)行申報(bào)并繳納稅款了,現(xiàn)在需要申報(bào)年度印花稅了,需要怎么辦,直接零申報(bào)可以嗎
老師,公司的實(shí)收資本已經(jīng)在之前申報(bào)繳納過(guò)印花稅,23年也沒(méi)有新增的實(shí)收資本的情況下。23年的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅是不是只要零申報(bào)就可以了
第一次申報(bào)印花稅,來(lái)到新單位,我看2023年沒(méi)有申報(bào)過(guò)印花稅,于是看了一下賬,有在網(wǎng)上下單購(gòu)買(mǎi)酒的,屬于購(gòu)銷(xiāo),因?yàn)槭前脖9?,都是收的服?wù)費(fèi)其他的不涉及印花稅。請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)酒的是否要繳納印花稅,這種訂單是否要繳納印花稅
老師你好,我想請(qǐng)教一下,2024年1月份申報(bào)2023年12月份購(gòu)買(mǎi)2塊土地印花稅,是做一筆繳納印花稅,現(xiàn)在公司要求這兩塊土地印花稅要分開(kāi)繳納,那么,現(xiàn)在可以更正申報(bào)不,更正申報(bào)了要繳納滯納金嗎?這種事情怎么辦才好,謝謝
你好,一般納稅人不開(kāi)票不含稅7.5塊,售價(jià)11.5塊錢(qián),買(mǎi)100pcs 開(kāi)票進(jìn)價(jià)含稅9塊,含稅價(jià)11塊5。賣(mài)100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價(jià)100pcs,這個(gè)算法到時(shí)候要交多少稅,怎么算呢?售價(jià)11塊5,賣(mài)100只。這個(gè)稅要怎么算?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對(duì)嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開(kāi)票已經(jīng)差額開(kāi)票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時(shí)候還能銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開(kāi)票的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)開(kāi),做費(fèi)用的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)來(lái)抵稅額
稅務(wù)局打電話(huà)來(lái)說(shuō)發(fā)票類(lèi)目有問(wèn)題,怎么解決?
請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)重復(fù)了。多繳個(gè)稅,然后更正申報(bào)之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會(huì)不會(huì)被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負(fù)債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應(yīng)收貨款2600確認(rèn)無(wú)法收回已經(jīng)批準(zhǔn)核銷(xiāo)尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫(xiě)?老師?
請(qǐng)問(wèn)團(tuán)建費(fèi)用計(jì)入什么科目?
單位業(yè)務(wù)招待費(fèi)是13094元,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入22544.55元。匯繳清算招待費(fèi)能入賬多少?
如果三年之前的稅務(wù)局沒(méi)有找你,你就先放著吧。當(dāng)然正規(guī)的做法是去補(bǔ)申報(bào),然后交滯納金。
老師,還有其他的問(wèn)題呢?你沒(méi)有回答
你好,這個(gè)是什么時(shí)候申報(bào)?看稅務(wù)局給你核定申報(bào)期的。 一般購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的都是季度申報(bào)的多。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。