申報(bào)表預(yù)繳稅款填寫上預(yù)繳增值稅
請(qǐng)問5月份我開了1600萬的發(fā)票,5月份只預(yù)繳了1200萬的稅款,在6月7日又預(yù)繳了剩下的400萬,還沒報(bào)稅,可以算5月份的預(yù)繳嗎?
外地預(yù)繳申報(bào)所屬期怎么選擇。10月和11月都開票了,但是都沒有預(yù)繳,在11月預(yù)繳的時(shí)候怎么填
老師你好,我們是一般納稅人我們異地工程4月開了票沒有預(yù)繳,到5月來預(yù)繳所屬期屬于5月,那我們現(xiàn)在申報(bào)的是四月增值稅,這樣異地5月預(yù)繳的稅能拿回當(dāng)?shù)?月的抵嗎
4月的異地工程票沒有預(yù)繳稅款,這個(gè)月5月初剛在電子稅務(wù)局預(yù)繳但所屬期是5月的改不了4月,那我跨月預(yù)繳的稅還能在我申報(bào)4月的增值稅抵減嗎,不能抵減怎么做比較好避免當(dāng)月重復(fù)繳稅,能不預(yù)繳,直接在當(dāng)?shù)乩U納嗎,我們是一般納稅人
關(guān)于建筑行業(yè)異地預(yù)繳稅款 如果稅款所屬期5月應(yīng)該繳納5萬 但實(shí)際繳納了6萬 然后申請(qǐng)退回6萬從新繳納5萬 重新繳納的5萬 稅款所屬期卻填寫了6月份 是否有影響?會(huì)不會(huì)5月就沒繳納 6月多繳納了 有影響沒
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時(shí)候還能銷項(xiàng)稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)開,做費(fèi)用的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)來抵稅額
稅務(wù)局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
請(qǐng)問公司申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)重復(fù)了。多繳個(gè)稅,然后更正申報(bào)之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會(huì)不會(huì)被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負(fù)債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應(yīng)收貨款2600確認(rèn)無法收回已經(jīng)批準(zhǔn)核銷尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?老師?
請(qǐng)問團(tuán)建費(fèi)用計(jì)入什么科目?
單位業(yè)務(wù)招待費(fèi)是13094元,主營業(yè)務(wù)收入22544.55元。匯繳清算招待費(fèi)能入賬多少?
會(huì)計(jì)的六大科目主要包括哪些
提供空調(diào)維修服務(wù)開票稅率多少?一般納稅人
1月份支付3月份的工資,工資里面包含了申報(bào)個(gè)稅的金額,那么個(gè)稅的金額是幾月份的
那我5月賬務(wù)如何和稅務(wù)處理保持一致
5月開票,確認(rèn)收入與增值稅即可
預(yù)繳這部分6月繳納
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款
這個(gè)東西做到6月,5月我的增值稅怎么做
5月增值稅正常做結(jié)轉(zhuǎn)即可。6月預(yù)繳的,要做到6月賬期中
那我結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅和申報(bào)就不一致了
是的,存在月份的差異