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老師,我們單位有一個(gè)21萬的手鐲,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)計(jì)入的會(huì)計(jì)科目是管理費(fèi)用-廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),現(xiàn)在稽查局要求我們解釋一下這個(gè)手鐲的情況,我應(yīng)該怎么解釋它的情況,可以避免補(bǔ)交視同銷售的增值稅呢

2025-06-05 16:44
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-05 16:45

那個(gè)是沒法解釋的,貴重物品。不能空口說的,需要提供依據(jù)的

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那個(gè)是沒法解釋的,貴重物品。不能空口說的,需要提供依據(jù)的
2025-06-05
你好,根據(jù)你的描述,之前的會(huì)計(jì)應(yīng)該是想讓未交增值稅的余額跟增值稅申報(bào)表上的期末數(shù)對(duì)應(yīng)上(其實(shí),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下的各個(gè)科目不串戶,不用來回結(jié)轉(zhuǎn)的)。繳納增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-未交,貸銀行存款。期末留抵,你可以接著延用之前的做法,借銷項(xiàng),未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)。
2025-01-06
專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
2023-12-29
您是應(yīng)屆畢業(yè)生,可以從出納開始干起。
2021-01-23
公司購買稅控設(shè)備,借管理費(fèi)用,貸銀行存款或庫存現(xiàn)金,然后怎么做這個(gè)沖減增值稅,是借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款,貸管理費(fèi)用,但是這筆分錄是不是需要再報(bào)稅期減免了這筆費(fèi)用后再做這個(gè)分錄呢? 是的,您的理解是正確的。 假如小規(guī)模季度本身不超30萬不用交增值稅,那么這個(gè)稅控盤的費(fèi)用就永遠(yuǎn)都不能減免了嗎? 對(duì),沒有就不能抵減了
2020-09-17
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