你好這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,2.0也是很正常的
老師,我們是建筑外墻保溫一體板企業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè),增值稅負(fù)在0.5%,所得稅沒(méi)交過(guò)。我覺(jué)得稅負(fù)太小了,如果直接稅負(fù)增加到1%,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)預(yù)警?
我們是建筑公司,我們之前收到項(xiàng)目經(jīng)理的發(fā)票不管進(jìn)項(xiàng)多少,都退給項(xiàng)目經(jīng)理,銷(xiāo)項(xiàng)按照12個(gè)點(diǎn)收,我算了一下,其實(shí)我們收項(xiàng)目經(jīng)理的稅負(fù)比較低,現(xiàn)在財(cái)務(wù)制度整改,我們請(qǐng)的會(huì)計(jì)說(shuō)增值稅的稅負(fù)要扣3個(gè)點(diǎn),企業(yè)所得稅要扣2個(gè)點(diǎn),這還不包括附加稅和水利基金,我們老板讓我跟著會(huì)計(jì)走,稅負(fù)高這么多,我要怎么做,項(xiàng)目經(jīng)理的進(jìn)項(xiàng)都全部提供來(lái)了,實(shí)際總的稅加起來(lái)也只有3.5%.我要是按照會(huì)計(jì)的意思,用的稅負(fù)加起來(lái)有5點(diǎn)多?我很糾結(jié),希望老師給點(diǎn)意見(jiàn)
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是建筑工程公司,本年一直都是預(yù)繳增值稅,本月申報(bào)上個(gè)月的增值稅,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額20萬(wàn),增值稅預(yù)繳稅有7萬(wàn)左右,差額13萬(wàn),今年的預(yù)繳稅已經(jīng)達(dá)到稅負(fù)3%左右,這個(gè)差額13萬(wàn)的稅款,我進(jìn)項(xiàng)稅額也認(rèn)證這些嗎,13萬(wàn)。本月就不用再交增值稅了,這樣操作正確嗎?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)的裝修工程金額一共300萬(wàn),沒(méi)有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒(méi)有取得發(fā)票,也沒(méi)有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來(lái)了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來(lái),我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來(lái)了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問(wèn),請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問(wèn),我在問(wèn)如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來(lái)了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來(lái)了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問(wèn),你好如果5年以后來(lái)了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,之前會(huì)計(jì)的固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表和賬上的的固定資產(chǎn)賬面凈值不一樣,相差6萬(wàn)多,可能少計(jì)提了,但是之前一直沒(méi)有明細(xì)表。又是做的手工賬、具體原因無(wú)從查起了,我現(xiàn)在在7月份賬把差額重新計(jì)提了。這樣可以嗎?明年會(huì)納稅調(diào)增嗎
老師,預(yù)存話(huà)費(fèi)計(jì)什么會(huì)計(jì)分錄?
老師,貨幣單元抽樣是用的屬性抽樣原理。但是屬性抽樣原理是對(duì)發(fā)生率得出結(jié)論啊,可是貨幣單元抽樣不是對(duì)貨幣金額得出結(jié)論嗎?
老師好!這個(gè)月有個(gè)人給本單位開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,給他報(bào)了個(gè)稅以后,這個(gè)人的在自然人電子稅務(wù)局本單位的人員狀態(tài)是不是要修改為離職
老師 請(qǐng)問(wèn)端午公司是正常休假(5.31-6.2共三天),那6.2 周一這天是屬于帶薪日嗎。比如員工在6月6日今天離職 ,那6.2日這天的工資需要計(jì)算嗎
通行費(fèi)電子發(fā)票是從什么時(shí)候開(kāi)始可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,兩稅不一致,做賬怎么做呢,比如每個(gè)月按照收款的來(lái)開(kāi)票,開(kāi)票就確認(rèn)了增值稅收入,但是做賬按照服務(wù)周期來(lái)結(jié)算和確認(rèn)企業(yè)所得稅的收入。這里不懂怎么做賬呢?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,比如我公司3個(gè)股東分別占股本30% 30% 40% 然后現(xiàn)在又新入一個(gè)股東想要入10%股本。那比如年底要分紅100萬(wàn),是要怎么分比較合理
請(qǐng)問(wèn)老師,我們1月發(fā)放一筆獎(jiǎng)金忘申報(bào)個(gè)稅了,準(zhǔn)備在5月工資中一起申報(bào),但其中有個(gè)離職人員,怎么操作?
老師 請(qǐng)問(wèn),第三問(wèn)為什么-100+50
老師,公司與個(gè)人銷(xiāo)售,沒(méi)有簽合同沒(méi)有發(fā)票,需要報(bào)印花稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我這個(gè)增值稅一下提高了不少,會(huì)引起稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警嗎
這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,他們是看年度的。
今年年度我們整體稅負(fù)也得到1.8或者1.9比往年高0.5左右
你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系,差異不大了