你好,這個(gè)是正常做處置,可以開專票,購買方可以抵扣。
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們怎么交。我從會(huì)計(jì)問上面問了,但是我感覺我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個(gè)稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個(gè)票是過戶開的票
1、去年購買汽車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證,今年準(zhǔn)備進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄是?(今年賣車給員工 ,員工自己找人操作把原本來賣給員工二手發(fā)票是41萬元員工開成了8萬元二手車發(fā)票, 那公司就無償?shù)慕o員工,不過之前汽車價(jià)值85萬元現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出然后公司補(bǔ)交增值稅),那么企業(yè)所得稅和已經(jīng)折舊的還有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么樣賬務(wù)處理了
老師,一般納稅人轉(zhuǎn)讓二手車是開什么發(fā)票,多少個(gè)點(diǎn)的?他們之前以定金的金額開了0稅率的二手車發(fā)票作為轉(zhuǎn)讓憑證,現(xiàn)在稅局打電話來要讓他們以買賣合同的金額補(bǔ)稅,他們寫了個(gè)情況說明和買賣合同、購買發(fā)票這些文件發(fā)送給稅局了,我現(xiàn)在有個(gè)疑問的是他總共以定金19000開了0稅率的 二手車發(fā)票,現(xiàn)在合同轉(zhuǎn)讓價(jià)款43萬,我是要按43萬報(bào)13個(gè)點(diǎn)的無票收入嗎?430000/1.13*0.13=49469.03這么多增值稅嗎?
老師,我們是一般納稅人,二年前買了一臺(tái)新貨車送貨用,當(dāng)時(shí)告訴我們說是國五車,不能抵扣增值稅,我在發(fā)票勾選系統(tǒng)也沒有看到這張發(fā)票,所以當(dāng)時(shí)沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要出售這個(gè)車給我們新開的公司,也一般納稅人,怎么開發(fā)票?其實(shí)就是我們要把老公司注銷,業(yè)務(wù)挪到新公司,所以把車賣給新公司
老師請問一下,我是一般納稅人,買的車公司名字用了一年,現(xiàn)在賣給個(gè)人,公司要開發(fā)票,我進(jìn)項(xiàng)去年勾選了,但是沒有抵扣,現(xiàn)在是留底的狀態(tài),我這樣賣二手車出去,是要按13%還是3%呢
老師,您好,我想向您請教一下。在電子稅務(wù)局,申報(bào)企業(yè)所得稅之彰,是不是無論季報(bào)還是年報(bào),都要先把財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了?
老師好,PPT怎么一下插入多少張
老師你好,請問直接材料,期初+本期-結(jié)存,結(jié)轉(zhuǎn)的成本是負(fù)數(shù)什么情況?
老師,我們借給別人錢之后,別的公司沒錢還不夠,給了我們貨,我們該怎么處理
請問老師上傳的上課手稿怎么下載不了啊?
老師,請問新注冊的公司做完稅務(wù)登記,電子稅務(wù)局怎么登錄?
求交社保的時(shí)間限制是幾號
老師,您好。食堂年底本年盈余,需要結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余嗎
老師,這會(huì)找工作是不是特別不好找啊,感覺都沒有招聘的,3 4月份那會(huì)招的還比較多
個(gè)稅因入職日期選錯(cuò),25.3月入職,但選成24年3月,多了2個(gè)月的免征額1萬,造成當(dāng)期有個(gè)稅,但是未產(chǎn)生個(gè)稅,這樣怎么辦呢
賣出去是按13%的稅率了。
賣方可以勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣這個(gè)增值稅的嗎?
你好,賣方是不能再勾選的,因?yàn)槟闶卿N售。