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做了往年的進項稅額轉出,如果本月不繳稅的話,是不是需要把轉出的稅額算進去,就是本來這個月銷項稅額是300,轉出的進項稅額是20的話,我抵扣的稅額就需要勾選320?

2025-06-05 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-05 12:59

你好,那稅務局是要求你在這個月補交,還是需要更正以前的?如果是更正以前的話,直接交稅。如果是在本月補交的話,按照你的算法

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快賬用戶4709 追問 2025-06-05 13:04

要我在6月份申報五月所屬期增值稅的時候轉出,并且更正發(fā)票所在年度的年度匯繳,就是更正去年的

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齊紅老師 解答 2025-06-05 13:05

那你認證發(fā)票的時候認證320。

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快賬用戶4709 追問 2025-06-05 13:06

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-05 13:09

不用客氣,工作愉快

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你好,那稅務局是要求你在這個月補交,還是需要更正以前的?如果是更正以前的話,直接交稅。如果是在本月補交的話,按照你的算法
2025-06-05
是的,就是你說的那樣子
2024-09-23
按這個思路做: 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023-04-24
轉出未交增值稅=銷項稅-進項稅 如果有留底進項稅,轉出未交增值稅=銷項稅-進項稅-留底進項稅
2022-01-14
你好,進項稅額不符合抵扣條件,可以不抵扣,計到成本里面去,如果你不小心抵扣了,才需要做進項稅額轉出。
2021-02-04
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