您好,這個(gè)季度按紅沖的9W來(lái)申報(bào)
小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度超30萬(wàn)交了增值稅,這個(gè)季度紅沖了一部分上季度開(kāi)票額,這季度開(kāi)票不超30萬(wàn),那紅沖的那部分可以辦退稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)季度專票+普票開(kāi)超30萬(wàn)繳納了稅費(fèi),那這個(gè)季度紅沖了上個(gè)季度的普票,如是紅沖了再開(kāi)出普票不超30萬(wàn)的情況下能退稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模公司,增值稅報(bào)表中,上個(gè)季度未票收入填了35萬(wàn),這個(gè)季度紅沖了20萬(wàn),報(bào)表中怎么填
小規(guī)模納稅人上季度開(kāi)了5萬(wàn)商品普票免增值稅,這季度紅沖了那5萬(wàn),另外開(kāi)了100萬(wàn)服務(wù)費(fèi)專票,這種情況增值稅申報(bào)表怎么填?上季度申報(bào)的那5萬(wàn)沒(méi)有交稅,這個(gè)季度出現(xiàn)了應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù),報(bào)表上可以抵這個(gè)季度增值稅
小規(guī)模又開(kāi)貨物又開(kāi)服務(wù)的,上季度開(kāi)了普票10萬(wàn)貨物免稅,這個(gè)季度紅沖了那10萬(wàn),開(kāi)了60萬(wàn)服務(wù)專票,增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)?報(bào)表上顯示那10萬(wàn)這個(gè)季度可以抵稅,怎么調(diào)報(bào)表不抵稅能通過(guò)?
老師,請(qǐng)問(wèn)先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減報(bào)工信部的銷售額是含稅的還是不含稅的?
老師好,資質(zhì)年費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用的什么科目?
找一下樸老師解決問(wèn)題,謝! 1、上周已提交函調(diào)表格,這個(gè)表格只是證明有沒(méi)有足夠生產(chǎn)力,后才審核能開(kāi)票退稅,補(bǔ)回去年5至8月未開(kāi)票收入發(fā)票給客戶,然后,要我們補(bǔ)回原材料領(lǐng)料單,入庫(kù)單的單據(jù) 2、由于之前的賬原材料沒(méi)有暫估,然后,材料供應(yīng)商進(jìn)銷存做得亂,沒(méi)有提前做庫(kù)存,送貨單日期沒(méi)有按實(shí)際當(dāng)月的月份來(lái)寫(xiě),按了開(kāi)票當(dāng)月的日期寫(xiě)了 3、按照現(xiàn)賬面上的賬,入庫(kù)與出貨時(shí)間不一致了,如果按照實(shí)際的原材料購(gòu)入時(shí)間來(lái)調(diào)入庫(kù)時(shí)間,這種情況要怎么處理了
我們是醫(yī)藥公司,冷庫(kù),冷藏車,保溫箱驗(yàn)證費(fèi)怎么寫(xiě)分錄?
制造業(yè)一般納稅人,可以開(kāi)電費(fèi)發(fā)票給其他公司嗎?(其他公司租了我們的廠房)
老師公司建賬的時(shí)候,有納稅人性質(zhì),一般納稅人和小規(guī)模,這個(gè)用選嗎
第三問(wèn)中,求4-10年的稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn),為什么300-100-25?為什么要減去一個(gè)25,
民營(yíng)非企業(yè)盈利性私人醫(yī)院,如何報(bào)稅,需要注意什么
老師,銷貨清單價(jià)格32350元,但是對(duì)方付款搞價(jià)只付32000元,開(kāi)票的時(shí)候怎么開(kāi),是按優(yōu)惠后價(jià)格32000元開(kāi)嗎
老師您好,請(qǐng)教老師兼職人員報(bào)個(gè)稅是報(bào)工資還是勞務(wù)報(bào)酬,不太確定
那不是要退稅嗎
沖減當(dāng)月的稅和收入
當(dāng)季度沒(méi)有開(kāi)其他票
這種要去窗口處理退稅
如果上季度是25萬(wàn),這個(gè)季度開(kāi)了31萬(wàn),紅沖了9萬(wàn),那這個(gè)季度要怎么報(bào)呢
按31-9來(lái)申報(bào)就可以,負(fù)數(shù)就是沖減當(dāng)期的收入和稅費(fèi)
那本來(lái)是31得交稅的,減掉9萬(wàn)不就不用交增值稅了
是的,這個(gè)是紅沖當(dāng)月的收入的