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老師好,當月銷項稅額100元,認證進項稅額120元。次月銷項稅額30元。問當月和次月如何做分錄是這樣嗎?當月 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增-銷項稅額100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增-進項稅額120。 次月 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增-銷項稅額30 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅30 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅10

2025-06-04 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-04 17:32

月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅10 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅10 貸:銀行存款10

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快賬用戶1025 追問 2025-06-04 17:36

那后期銷項稅額和進項稅額會有余額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-04 17:36

不需要的哈,那樣很麻煩的。正確交稅就行

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快賬用戶1025 追問 2025-06-04 17:39

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-04 17:40

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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