您好,這個(gè)的話,1一般納稅人是小微企業(yè)的話是屬于減按25%計(jì)入,然后20%的稅
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個(gè)能給我一個(gè)實(shí)例的算法嗎?有點(diǎn)看不懂
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個(gè)是100萬之內(nèi)按5%,100-300按10%,300以上25%是嗎
老師好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)超出部分單獨(dú)繳納企業(yè)所得稅,那么是否符合小型微利企業(yè)所得稅的征收標(biāo)準(zhǔn)? 即:對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
你好,年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按照20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;年應(yīng)納稅所得額超過100萬,不超過300萬的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按照20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;這個(gè)實(shí)際稅率分別是多少呢
1.小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅是多少? 2.對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅--對應(yīng)的稅率是多少? 3.對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅--這個(gè)又怎么理解?
老師好!季節(jié)性生產(chǎn)企業(yè)在未生成的時(shí)候,設(shè)備折舊放在什么科目?
工商年報(bào)里的納稅總額是所屬期2024年,還是2024年實(shí)際交款的,因?yàn)?024年交的還有2023年12月的稅
老師什么是納稅總額呢
老師之前買的京東E卡對方已開票賬上做了招待費(fèi),現(xiàn)在用京東E卡買辦公用品,這個(gè)辦公用品怎么入賬,謝謝
之前使用錯(cuò)誤的會計(jì)準(zhǔn)則,請問要改為新的準(zhǔn)則怎么更改?
老師好,非關(guān)聯(lián)企業(yè),且都為小微企業(yè),A公司借款給B公司,且沒有利息,請問這個(gè)涉及增值稅和所得稅嗎?
老師請問下怎么做這個(gè)分錄
老師,進(jìn)口關(guān)稅加上完稅價(jià)格是10000,海關(guān)進(jìn)口增值稅完稅價(jià)卻是10000.2,多了幾分錢,這種情況是有錯(cuò)誤嗎?如果做賬的話,原材料應(yīng)該按哪一個(gè)數(shù)值入?
老師,加收9%稅點(diǎn)時(shí),稅法規(guī)定用除法還是乘法
工廠設(shè)備搬遷費(fèi)計(jì)入什么科目比較好
如果這個(gè)公司是高新技術(shù)企業(yè),怎么辦
如果小微和高新同時(shí)有的話,按照小微