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老師,請問一下,我公司電費是交給物業(yè)公司的,因為豐水期返電費,返的電費要比3月實際發(fā)生的電費還多,物業(yè)公司說3月就不開票,把電費抵減了,他們不用付款給我們,我們也不用付款給他們了,這樣可以不
您好請問我們公司有一塊電表是我們公司的名字,但是別的在我們這租房的公司交電費,然后我們再交給他們一部分,他們去供電局,我們交給他們的怎么走賬呢?比如他們交完費發(fā)票是十萬,我們的實際費用只有兩萬,我怎么走賬
我們是租一個場地,改裝商鋪出租,其中成本是不是就是我們的付一房東的租金,收入是商戶付我們的租金,水電費怎么處理,因為是分割單,水電公司開我們8萬多發(fā)票我們給客戶開10萬的分割單,其中也有我們自己的部分
老師您好 我們是物業(yè)公司,然后我們是代收代付的水電費,然后就是水電局會開發(fā)票給我們,我們給入進了成本,有些客戶 只是打款給我們水電費,我們并沒有給他開發(fā)票,那這個打款進來的錢 我應該計入什么呢?它算收入嗎?我要如何做會計分錄呢?
老師,電費應該怎么分割,上一家公司還沒走,我們就進來了,轉了 4000 多給他們給我們交電費,發(fā)票開的是上一家公司的,實際他們收到票只有 3000 多,過戶后實際沒用完的錢過戶到我們公司了
民辦非企業(yè)地址變更時,“履行內部程序”處寫什么,沒有開理事會,個人開的舞蹈培訓班
題目:本月派銷售部兩名員工出差,本次出差費用由其中一名員工墊付,有一張住宿費增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費增值稅發(fā)票金額660稅額39.64張火車票,金額都為833,一張轉給員工的銀行回單5685.2-張差旅費報銷單,怎么寫分錄啊(餐費的增值稅抵扣不了,借銷售費用差旅費,1560+660+39.6+833×4÷1.09應交稅費應交增值稅進項稅額93.6+833×4÷1.09×9%貸其他應付款,5685.2借其他應付款5685.2貸銀行存款5685.2。)擴號里是你給我的回答,我按照你回答的填上去,提交沒有分數,提示不對
老師,子公司是獨立法人,以前的合同是跟母公司簽的,但現(xiàn)在子公司付款,這個合理嗎?
您好老師,我們公司是賣中藥飲片的,有兼職的業(yè)務員高價銷售貨物,老板要給他們返款,說讓財務辦個單位結算卡,然后取現(xiàn)給這些人或者用結算卡轉給這些私人,這樣做有沒有風險,會不會違法
包工頭個人代開建筑服務發(fā)票 有沒有單月限額或者每年限額這一說
本月派銷售部兩名員工出差,本次出差費用由其中一名員工墊付,有一張住宿費增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費增值稅發(fā)票金額660稅額39.6都是專用發(fā)票和4張火車票,金額都為833,一張轉給員工的銀行回單5685.2和一張差旅費報銷單,怎么寫分錄啊,老師你上回給我寫的那個不對,得分沒有分
老師,注冊資金增資需要準備什么資料,那些流程
公司想增加物流這個經營范圍,流程和注意事項可以說一下嗎
老師,您現(xiàn)在的意思就是按31天算了,那么肯定是錯的,因為不按公式算的話按照實際情況就是3000?500?1033603
你好,老師,我們老板要給業(yè)務員分成,一共做了70萬的銷售額,我們是商貿業(yè),就是買進賣出轉差價的,直接材料成本是30萬,請問怎么給他們算利潤
您好,是的,可以抵扣成本,分割單%2B供電公司發(fā)票(抬頭為您公司)- 合法扣除電費成本。 2.多收部分算收入,轉售價高于供電價的部分需開票繳稅(13%增值稅%2B企業(yè)所得稅)。 3.發(fā)票抬頭錯誤或分割單無依據- 稅務機關可能不認成本扣除。確保供電公司發(fā)票抬頭是您公司。分割單按實際用電量分攤,并保留用電記錄。向用電方開具增值稅發(fā)票(13%稅率)。
我單位是小規(guī)模納稅人,開不了13%的發(fā)票,我們也能給用電方開電費發(fā)票?做分割單給對方不行?
您好,可以開1%發(fā)票, 分割單也行的,供電局的發(fā)票復印一份