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老師您好,發(fā)現(xiàn)新客戶(hù)以前年度有多計(jì)提的增值稅和附件稅,怎么沖平?

2025-06-03 10:10
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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申請(qǐng)退稅 提交申請(qǐng):企業(yè)需向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出退稅申請(qǐng),填寫(xiě)相關(guān)退稅申請(qǐng)表,并提供多繳稅款的證明材料,如納稅申報(bào)表、完稅憑證、相關(guān)業(yè)務(wù)合同等,以證明多繳稅款的事實(shí)和金額。 稅務(wù)審核:稅務(wù)機(jī)關(guān)收到申請(qǐng)后,會(huì)對(duì)企業(yè)提交的資料進(jìn)行審核,核實(shí)多繳稅款的情況是否屬實(shí)。 退稅處理:經(jīng)審核確認(rèn)后,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)按照規(guī)定的程序和時(shí)間辦理退稅手續(xù),將多繳的稅款退還企業(yè)。 抵減欠稅或下期應(yīng)納稅額 確認(rèn)抵減:若企業(yè)存在欠稅情況,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)確認(rèn)多繳稅款可以用于抵減欠稅。企業(yè)也可以主動(dòng)申請(qǐng)將多繳稅款用于抵減下期應(yīng)繳納的增值稅和城建稅。 辦理抵減手續(xù):企業(yè)需要填寫(xiě)相關(guān)抵減申請(qǐng)表,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)后,會(huì)在稅收征管系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的抵減操作。 賬務(wù)處理:在進(jìn)行抵減時(shí),企業(yè)要做相應(yīng)的賬務(wù)處理。以抵減下期應(yīng)納稅額為例,對(duì)于多繳的增值稅,借記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅”,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”;對(duì)于多繳的城建稅,借記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅”,貸記 “稅金及附加” 等科目。 調(diào)整賬務(wù) 分析多繳原因:仔細(xì)檢查以前年度的賬務(wù)處理和納稅申報(bào)情況,確定多繳稅款的具體原因,如會(huì)計(jì)核算錯(cuò)誤、稅收政策適用不當(dāng)?shù)取?調(diào)整賬務(wù)記錄:根據(jù)多繳原因進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。若因會(huì)計(jì)核算錯(cuò)誤導(dǎo)致多繳,需按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行差錯(cuò)更正。如多計(jì)提了增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,應(yīng)沖減相應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,借記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”,貸記相關(guān)科目;若多計(jì)提了城建稅,借記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅”,貸記 “稅金及附加” 等科目。
2025-01-06
同學(xué),你好 你把對(duì)方增值稅全部的分錄發(fā)一下
2025-06-04
您好 請(qǐng)問(wèn)附加稅在應(yīng)交稅費(fèi)科目 對(duì)么
2024-06-06
同學(xué),你好通過(guò)以前年度損益調(diào)整就可以了。
2022-03-17
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅
2023-01-08
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