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承租公司用債權(quán)去抵房租 我們公司是出租方收房租的,房租是20-22年的 怎么處理 之前走的其他應(yīng)付款

2025-06-03 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-03 09:39

你好,你們收房租,然后之前你們欠他們的錢嗎

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快賬用戶2353 追問 2025-06-03 09:39

是的 欠他們的錢

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齊紅老師 解答 2025-06-03 09:39

你好,你之前確認(rèn)租金收入了嗎

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快賬用戶2353 追問 2025-06-03 09:40

沒有 之前沒有確認(rèn) 增值稅 企業(yè)所得稅 都沒有

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齊紅老師 解答 2025-06-03 09:42

你好,你這個(gè)要做規(guī)范的話是借,其他應(yīng)付款,貸,以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶2353 追問 2025-06-03 09:45

嗯 這樣這期的增值說時(shí)候 做的無票收入里面申報(bào) 他們只要收據(jù) 申報(bào)企業(yè)所得稅怎么體現(xiàn)這個(gè)收入

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齊紅老師 解答 2025-06-03 09:49

你好你做無票收入的話,業(yè)所得稅也是需要按無票申報(bào)

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快賬用戶2353 追問 2025-06-03 09:52

有點(diǎn)亂 這樣余額表對不上是嗎 收入

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齊紅老師 解答 2025-06-03 09:53

你好,是的,你要去修改以前年度的申報(bào)數(shù)據(jù)。

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快賬用戶2353 追問 2025-06-03 09:56

我沒看懂 賬上沒有收入 申報(bào)增值稅用無票收入 企業(yè)所得稅也是 申報(bào)的收入和賬上的收入對不上

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齊紅老師 解答 2025-06-03 09:57

你好,所以上面用以前年度損益調(diào)整就是為了確認(rèn)以前年度的收入。

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快賬用戶2353 追問 2025-06-03 10:40

不貸以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤呢

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齊紅老師 解答 2025-06-03 10:40

你好,你這個(gè)是什么業(yè)務(wù)?你打算這樣做憑證?

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快賬用戶2353 追問 2025-06-03 10:43

借 其他應(yīng)付款 貸利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交水費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))

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齊紅老師 解答 2025-06-03 10:44

你好你是說確認(rèn)收入,對不對?你如果用的小企業(yè)會(huì)計(jì)制度可以用利潤分配,未分配利潤。

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快賬用戶2353 追問 2025-06-03 10:48

報(bào)表怎么取不到數(shù) 這樣做

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齊紅老師 解答 2025-06-03 10:48

你好,你是說哪一個(gè)科目取不到數(shù)?

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快賬用戶2353 追問 2025-06-03 10:49

利潤分配-未分配利潤在貸方

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齊紅老師 解答 2025-06-03 10:49

你好,你是說利潤分配這一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表沒有取數(shù),對不對? 其實(shí)未分配利潤在借方還是在貸方都是可以的。都是正常的。

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你好,你們收房租,然后之前你們欠他們的錢嗎
2025-06-03
嗯嗯,按你的思路做就是了哈
2023-03-09
你好,這里是應(yīng)付賬款才對吧
2023-08-22
你好? ? 你好? 你去沖你之前的房屋成本去。? 不是去做營業(yè)外收入 。 你取得租金得有成本的。? ?
2020-11-30
你好 你要做費(fèi)用 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 然后做一筆 借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款 做平才行
2019-08-26
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