增值稅政策要點 小規(guī)模納稅人(包括個體戶)適用以下政策(2025年現(xiàn)行): 普票:月銷售額≤10萬(季度≤30萬),免征增值稅;超過全額計稅(1%或3%)。 專票:無論是否超限,開多少交多少(稅率1%或3%)。 普票+專票合并計算:專票部分不享受免稅,普票超30萬/季度則全額(普票+專票)計稅。
老師,請問小規(guī)模納稅人申請自己開專票,專票的金額會和普票的匯算在一起嗎?就是假如這個季度普票開了20萬,專票開了十萬,。算不算超過三十萬,
老師,您好,請問一下,現(xiàn)在的政策,季度開普票不超30萬,年度不超120萬,免征增值稅。 如果個體戶 第一個季度開29萬普票,第二個季度29萬普票,第三個季度29萬普票,第四個季度開300萬普票,這樣是不是只是第四季度繳納增值稅就可以了,前面三個季度都不用繳納增值稅?
老師, 問題一:請問個體戶代開專票,每次代開專票,不管金額多少,都要繳納附加稅嗎: 問題二:個體戶季度30萬內(nèi)免增值稅,請問如果季度開了15萬專票,是不是普票只能開15萬以內(nèi)才免增值稅?
像我這種情況確定能享受免征一個點增值稅?我是去年12月份開具20萬專票,其實客戶要的是普票,弄錯了,2025年1月份就開具紅字發(fā)票專票20萬,又開具普票20萬,第一季度老板又開具普票20萬,現(xiàn)在第一季度就是專票紅字20萬,普票40萬,可以享受普票免征一個點增值稅?
像我這種情況確定能享受免征一個點增值稅?我是去年12月份開具20萬專票,其實客戶要的是普票,弄錯了,2025年1月份就開具紅字發(fā)票專票20萬,又開具普票20萬,第一季度老板又開具普票20萬,現(xiàn)在第一季度就是專票紅字20萬,普票40萬,可以享受普票免征一個點增值稅?紅字發(fā)票還能退?
老師,你好,公司給客戶公司的采購返點,這個錢采購不能開票,該怎么處理?
主播給我們提供直播服務(wù),他按照有個園林公司可以增加經(jīng)營范圍開直播服務(wù)費嗎
安裝給水、消防管網(wǎng)860m,排水管網(wǎng)200m,需要交環(huán)保稅嗎?如果交,怎么計算?
地面水泥硬化500平,鋪花磚300平,塑膠跑道200平,鋪瀝青100平,需要交揚塵環(huán)保稅嗎?如果交,具體怎么計算,請明細(xì)說明,謝謝。
老師,請問銀行里不知道怎么多了0.03,我怎么入賬?憑證借貸怎么寫?
老師這個債權(quán)成本,等式左邊1050*(1-2%)求的是每張債券扣除手續(xù)費的金額,等式右邊求的應(yīng)該是全部發(fā)行債券的現(xiàn)值,他們應(yīng)該不想等啊,看答案不明白
老師,我工資做到9000但是實際不發(fā)放,就是為了交點個稅,這樣有什么風(fēng)險嗎
老師我分不清T型帳的期末余額該寫在哪一邊
本月簽訂了購銷合同小規(guī)模需要報印花稅嗎
通過對公支付給個人的加工費,對方?jīng)]有票,如何做賬
你的情況分析(季度開40萬普票+5萬專票) 季度銷售額 = 40萬(普票) + 5萬(專票) = 45萬 > 30萬 普票:超過30萬,40萬普票需全額按1%交稅(40×1% = 0.4萬)。 專票:5萬專票按開票稅率(1%或3%)交稅(5×1% = 0.05萬)。 合計季度增值稅 = 0.4萬(普票) + 0.05萬(專票) = 0.45萬。
全年稅費計算 全年增值稅:0.45萬/季度 × 4季度 = 1.8萬。 附加稅(城建稅+教育費附加,按增值稅的10%計算):1.8萬 × 10% = 0.18萬。
120萬普票免稅政策無法享受:因季度普票40萬(全年160萬)遠(yuǎn)超30萬/季度(120萬/年)的免稅標(biāo)準(zhǔn)。 專票20萬需全額交稅:無論是否超限,專票開多少交多少(稅率1%或3%)。
優(yōu)化建議: 如果業(yè)務(wù)允許,控制季度普票≤30萬(如分拆開票),可節(jié)省增值稅。 專票部分無法避免,需按實際開票繳稅。
那如果是25萬普票,5萬專票呢,普票還是免,但是專票不管你開多少 就是要繳稅的 老師是我理解的這樣嗎
那這樣普+專季度正好30萬,一年120萬,是不是也享受不了免稅
你好,同學(xué)。是的。你理解的對。最好不要頂額開票。
這個專票相當(dāng)于會占用季度三十萬的額度 導(dǎo)致普票也享受不了120萬的優(yōu)惠政策,同樣開的專票還要按稅率再交
你好,是的。季度30銷售額不分專普票,即普+專票合計開票額。