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老師你好,請問一下:我們是餐飲行業(yè)一般納稅人,這次疫情可以享受免稅政策,在免稅期間取得的進項發(fā)票不能抵扣,那么請問我是不是在平臺里選擇—-“發(fā)票不抵扣勾選”?。咳缓筮@些發(fā)票直接全部計入成本費用就可以了,是嗎?老師?
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進項,但是發(fā)票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉(zhuǎn)出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒有抵扣,申報表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
老師好,專票的進項稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報增值稅時,進項大于銷項,但最后申報表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進項稅是不能抵扣這個差額專票的銷項稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進項完全可以抵扣掉銷項的情況,所以一直認為是可以抵扣這個銷項的
老師,一般納稅人增值稅專用發(fā)票可以抵扣進項,例如:書上所學賬務(wù)處理 借 :原材料 應(yīng)交稅費——增值稅(進項稅額) 貸: 銀行存款 但是實際工作中,只有認證通過的發(fā)票才可以抵扣進項,認證又是在次月初勾選抵扣,那么實際工作中進項稅額怎么入賬呢? 比如這個月一共取得了很多張進項發(fā)票,進項稅額50萬,還沒有勾選認證,取得發(fā)票做賬時都可以計入“應(yīng)交稅費—增值稅(進項稅額)”科目嗎?
從農(nóng)民手中收購蘋果,用于直接對外銷售,收購發(fā)票上注明買價為兩萬元,該批蘋果由運輸企業(yè)一般納稅人負責運輸?shù)綇S,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅運費為800元,該被蘋果80%驗收入庫,20%作為福利直接發(fā)給員工,A購入的蘋果進項稅額能夠全部抵扣B驗收入庫的蘋果進項稅額可以抵扣,發(fā)給員工的不能抵扣C此業(yè)務(wù)當月可以抵扣的進項稅額為1497.6元D此業(yè)務(wù)當月可以抵扣的進項稅額為1440元
老師,比如我本期需要付對方1萬元,他給我開了2萬的發(fā)票那分錄怎么做,多開的票可能下期付的話
老師,麻煩幫忙寫個借條和模板,就是公司沒錢了,要向法人借款的模板,然后后面還給錢的時候的模板也給我一個
老師:期末其他應(yīng)收余額在貸方,其他應(yīng)付余額在借方,如何進行重分類呢?
請問有出納的臺賬表嗎
個稅點其他所得是哪些
請問一下5月交增值稅完稅證明在這里面找不到呢
你好,請問現(xiàn)金流量表手動編制,為什么最后那欄余額是負數(shù),是什么原因?qū)е??都核對過查不出哪里出問題
老師,請問發(fā)票反復紅沖有影響嗎?
收到手撕發(fā)票應(yīng)該怎么查驗發(fā)票真?zhèn)?/p>
計提和發(fā)放年終獎的分錄?謝謝老師
您好,這個是可以抵的, ??財稅〔2017〕90號??,退票費屬于 其他現(xiàn)代服務(wù) ,其進項稅額??可以抵扣??(前提是企業(yè)實際發(fā)生且用于生產(chǎn)經(jīng)營),跟主管稅務(wù)大廳確認一下,確實當?shù)夭蛔尩?,我們勾選后,再申報在附表二進項稅轉(zhuǎn)出