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老師,您好,小規(guī)模納稅人,酒店。現(xiàn)在開票,稅率自動(dòng)是1%.那我記賬寫分錄寫多少。比如100價(jià)+1稅=101.我是寫收入100嗎。增值稅1嗎。那我報(bào)稅時(shí),咋寫,減免的2%.添哪。小微企業(yè)。

2025-05-30 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-30 09:48

你好,你這個(gè)開100塊錢含稅價(jià)的發(fā)票 那么收入是100/1.01 你沒有超過起征點(diǎn),就填入小微企業(yè)免稅銷售額就可以了。

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快賬用戶4024 追問 2025-05-30 10:29

記賬收入100稅1是嗎?哪咋添下圖

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快賬用戶4024 追問 2025-05-30 10:30

老師,你在圖上添,

老師,你在圖上添,
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快賬用戶4024 追問 2025-05-30 10:31

我們也開專票,也是1%

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齊紅老師 解答 2025-05-30 10:33

你好,你開的專票,那第一行和第二行都填入100/1.01的金額就可以了。

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你好,你這個(gè)開100塊錢含稅價(jià)的發(fā)票 那么收入是100/1.01 你沒有超過起征點(diǎn),就填入小微企業(yè)免稅銷售額就可以了。
2025-05-30
是的,寫收入100。增值稅1
2025-05-21
早上好,1.不需要寫分錄,企業(yè)發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,在做賬的時(shí)候,只需要按照實(shí)際1%征收率確認(rèn)應(yīng)交增值稅即可,針對減免的2%無需額外賬務(wù)處理 2.先計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,再計(jì)?其他收益,不計(jì)營業(yè)外收入
2023-09-16
你好,增值稅按照你這個(gè)數(shù)額來繳納的,第一欄和第二欄填寫不含稅的銷售額, 然后減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
2021-09-01
你好? ?你們小規(guī)模是季度不超過45萬普票是免增值稅的;? 你們本月只開了這個(gè)專票嗎 有普票沒有??
2021-09-01
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