本季度申報(bào)時(shí),應(yīng)稅合同未列明金額,在《印花稅稅源明細(xì)表》做零申報(bào)。后續(xù)實(shí)際結(jié)算確定金額后,在下一納稅申報(bào)期,按實(shí)際結(jié)算金額計(jì)算申報(bào)印花稅,注意做好合同臺賬,核實(shí)發(fā)票對應(yīng)情況。

老師,你好,揚(yáng)州采購合同印花稅很多 公司正常不交,我們公司 想全交起來,正規(guī)起來,然后我4月份開始就有采購合同,也好多沒合同,有票,我想補(bǔ)印花稅。我是不是可以等 我,有銷售開票,那個(gè)月一起申報(bào),還是說。我這個(gè)月沒開票,就先申報(bào)印花稅,我是不是也可有勾進(jìn)項(xiàng)票,把印花稅的錢,抵扣掉 ,我們一直,還沒有開票。沒有銷售合同去把發(fā)票提成10萬元,百萬的,現(xiàn)在是萬元的,還沒領(lǐng)發(fā)票
請問老師公司租了個(gè)廠房,2020年公司都只有費(fèi)用,沒有收入,我這增值稅申報(bào)就是零申報(bào),但有個(gè)租賃合同付了五年租金3300000,沒有收到發(fā)票,不確定5月份之前能不能收到,我這現(xiàn)在是,只用申報(bào)印花稅就可以嗎? 前面的增值稅,城建水那些都零申報(bào)不用管?
老師好,今天登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)有個(gè)現(xiàn)期改正通知書,提示的是1季度印花稅中購銷合同和建筑安裝合同未申報(bào),我們是房地產(chǎn)公司,1季度印花稅已經(jīng)申報(bào)了并繳納了稅金,當(dāng)時(shí)點(diǎn)擊這個(gè)也提示沒有可申報(bào)稅目,也沒有人電話或短信告知,今天登電子稅局才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在已經(jīng)過了期限,請問怎么辦?不管可不可以。
公司剛成立需要開立基本戶,而銀行需要我們提供一份辦公租賃合同!現(xiàn)在主要是這個(gè)合同的問題!這個(gè)提供給銀行看的,不是我們真實(shí)的租賃合同,金額也比實(shí)際小,(真的合同是我們股東和房東簽訂,均為個(gè)人,付的租金也不付黑簽合同的對方,其實(shí)就是不提供發(fā)票的。)現(xiàn)在說一下這份讓銀行看的,是否交印花稅!如果交印花稅,我后期是不是做賬時(shí)也要把這份假合同里的租金也要入賬,可是沒有發(fā)票沒有轉(zhuǎn)賬記錄,現(xiàn)金收據(jù)做憑證能行嗎?后期匯算清繳再調(diào)增!還是說不用入賬!
老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開票額度不夠,然后我當(dāng)時(shí)沒考慮清楚直接上傳了一份800萬的合同,因?yàn)楣緵]有成本票,變成一般納稅人的話各方面不現(xiàn)實(shí),其實(shí)公司當(dāng)時(shí)還有別的額度的合同,但我當(dāng)時(shí)考慮不周,當(dāng)時(shí)稅務(wù)也沒受理退回了,這個(gè)額度我們還是要升的,老師我想問下我們再次申請稅務(wù)局會不會有之前的留底啥的
老師麻煩看一下 我們是運(yùn)輸企業(yè) 雇傭的司機(jī) 代開進(jìn)來的發(fā)票 可以嗎
老師,剛成立的新公司,老板私卡付了一些費(fèi)用,大部分沒有發(fā)票,我建議老板以備用金方式,后期再憑票報(bào)銷,老板說暫時(shí)不做賬,我把他所支付的費(fèi)用做了份流水賬。如果不入帳什么影響
廣西繳納多少年社保才能領(lǐng)養(yǎng)老金廣西銀行男員工多少歲才能退休
出售酒,直接項(xiàng)目名稱酒,行不,會不會有分險(xiǎn),1900塊錢
請問老師實(shí)務(wù)互換會計(jì)分錄怎么做呢?
老師 上個(gè)月社保基數(shù)降了,但是我給員工扣成降之前的了,相當(dāng)于多給他們扣了幾十塊錢每個(gè)人,那我這筆要怎么做?怎么入賬?
老師,這個(gè)月已經(jīng)做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是大小貨物明細(xì)不能抵,這個(gè)憑證怎么做。
11月申報(bào)10月所得期,實(shí)際發(fā)放的是9月工資,請問關(guān)于這樣個(gè)稅申報(bào)時(shí)限的國家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號文件
老師,我不報(bào)23年的房產(chǎn)稅和土地使用稅,我直接在這個(gè)征期報(bào),把時(shí)間填到23年,系統(tǒng)會直接計(jì)算嗎
樸老師 來 這個(gè)初始確認(rèn)的預(yù)付租金我好像有點(diǎn)理解了 請看看對不對 1??因?yàn)槭堑谝荒昴瓿躅A(yù)付租金300,也就是在22.1.1這個(gè)時(shí)點(diǎn),資產(chǎn)帳面價(jià)值=0,計(jì)稅基礎(chǔ)=300,所以在22.1.1是要有一筆賬,借:遞延所得稅資產(chǎn) 300*15%=45 貸:所得稅費(fèi)用 300*15%=45,所以這就是樸老師你說在初始時(shí)點(diǎn)DTA=DTL。2??然后為什么書上沒有反應(yīng)這筆分錄,這是因?yàn)樵?2.12.31年末時(shí),稅法當(dāng)期認(rèn)300的當(dāng)年租金費(fèi)用,已經(jīng)在當(dāng)期應(yīng)納稅所得額做了納稅調(diào)減,所以22.12.31年末預(yù)付租金的計(jì)稅基礎(chǔ)=0 帳面價(jià)值一直是0,此時(shí)就會做借:所得稅費(fèi)用 45貸:遞延所得稅資產(chǎn) 45,也就是轉(zhuǎn)回在零時(shí)點(diǎn)做的這筆帳,那這樣在22年當(dāng)年這筆預(yù)付租金從而確認(rèn)DTA的分錄就相當(dāng)于沒有做。是這樣來理解你下面回復(fù)的這段文字嗎?


那就是這個(gè)合同對應(yīng)的,每次開票過來多多少,我就申報(bào)多少印花稅?
是的,合同沒有金額就按發(fā)票金額