借發(fā)出商品貸、庫存商品。
之前沒有收到發(fā)票,上月底出庫的產(chǎn)品估價入賬,這個月收到一部分貨款,怎么做賬呢?
倉庫發(fā)貨發(fā)的是12月份產(chǎn)成品 但是其中有2個沒有庫存 但是這月出庫了 我怎么入賬呢
老師比如這個月我產(chǎn)品銷售出庫了1000,但是沒有開銷項發(fā)票我應該怎么記賬
@郭老師,你好老師,上個月出庫沒開票,所以我做了發(fā)出商品,產(chǎn)成品,那這個月我開票了,我要做什么分錄嘛?
我們生產(chǎn)出的產(chǎn)品送去檢測,要用到材料打包送去,那我這個領用材料怎么做分錄呢,檢測中心給開的發(fā)票怎么做賬呢,我先生產(chǎn)出來產(chǎn)品入庫,又 出庫送去檢測,次月退回來, 那我這入庫出庫做賬嗎
存貨跌價準備在企業(yè)實操中會涉及嗎?稅法認可嗎?
老師好我問下那個稅務上要注銷外管證,以前個稅核定征收的,還欠稅務局的款,這個核銷怎么處理?
科目上債權(quán)投資和其他債券投資有什么不同?
老師你好這是什么意思
開發(fā)票附件的發(fā)票清單要蓋章嗎
老師,宴請客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
公眾責任險要交印花稅嗎?
供應商送的原材料只開票了一部分,那平時我們核對往來應該只按開票數(shù)與對公付款數(shù)的值貸方余額來確認欠款還是不欠款吧? 借:原材料 應交增值稅~進項 貸:應付帳款A 付款時:借:應付A 貸:銀行存款 那材料進來都掛原材料,那豈也看不岀每個單位的未開票數(shù)呀?
老師,如果有凈資產(chǎn)1000萬+,做代賬是不是可以很拽,因為有底氣
借:其他應收款,貸其他業(yè)務收入,貸稅款,收到錢時,借銀行,貸其他應收款,從分錄來說,這個是其他應收款貸方發(fā)生額,按照公式屬于收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金,但是從業(yè)務實質(zhì)來說,他是屬于銷售商品提供勞務而發(fā)生的現(xiàn)金流入,其他應收款只是過渡科目,請問這里如何界定是屬于銷售商品還是其他現(xiàn)金流入呢
下個月,在開票確認收入,在結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出商品成本,
是的對的是的對的
可是我?guī)齑嫔唐窙]有設置發(fā)出商品啊,
我?guī)齑嫔唐防镌O有存貨
那你就先不要做,要么就做無票收入都行。