沒有價(jià)值但仍然在用,不需要入系統(tǒng)
老師,我們公司有固定資產(chǎn)報(bào)廢,殘值有收入但是沒開票,收的現(xiàn)金,能入賬嗎,用交銷項(xiàng)稅嗎,清理報(bào)廢固定資產(chǎn)需要哪些手續(xù)嗎
老師以前年度買的固定資產(chǎn),買回來時(shí)候都沒有記賬,現(xiàn)在要重新盤點(diǎn)固定資產(chǎn),然后入賬,我怎么入賬,怎么寫分錄
老師好,我們有幾個(gè)固定資產(chǎn),屬于以前年度的。已經(jīng)入賬了,但是沒有入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),現(xiàn)在系統(tǒng)提示已經(jīng)做了年報(bào),不能再錄入以前年度,這要怎么辦呢
老師,我現(xiàn)在遇到一個(gè)很麻煩的事情,就是我們單位有個(gè)資產(chǎn)管理系統(tǒng),和財(cái)務(wù)系統(tǒng)金蝶是同步的,也就是說金蝶系統(tǒng)里面固定資產(chǎn)的增加與減少都是通過在資產(chǎn)管理系統(tǒng)處理了,然后金蝶系統(tǒng)就會(huì)有數(shù)據(jù)?,F(xiàn)在資產(chǎn)管理系統(tǒng)不小心誤刪除了一個(gè)固定資產(chǎn),我金蝶系統(tǒng)就生成了清理單了?,F(xiàn)在固定資產(chǎn)清理需要做賬,然后又重新入庫,但是我不知道怎么做才能平賬,如果重新入又按以前的院值入嗎?折舊年限是不是就按把已經(jīng)折舊的減出來
老師你好,公司的固定資產(chǎn)之前都沒有登記也沒入賬,現(xiàn)在建帳清點(diǎn)固定資產(chǎn),不知道購買年限、價(jià)值,還有些社會(huì)報(bào)廢不能用了,這種情況要怎么處理呢
請(qǐng)問國家法定節(jié)假日上班,比如日工資,100元,法定節(jié)假日上班可以拿到100+200=300,還是100+300=400? 我們會(huì)計(jì)跟出納在爭(zhēng)論,到底哪個(gè)是正確的
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在企業(yè)實(shí)操中會(huì)涉及嗎?稅法認(rèn)可嗎?
老師好我問下那個(gè)稅務(wù)上要注銷外管證,以前個(gè)稅核定征收的,還欠稅務(wù)局的款,這個(gè)核銷怎么處理?
科目上債權(quán)投資和其他債券投資有什么不同?
老師你好這是什么意思
開發(fā)票附件的發(fā)票清單要蓋章嗎
老師,宴請(qǐng)客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
公眾責(zé)任險(xiǎn)要交印花稅嗎?
供應(yīng)商送的原材料只開票了一部分,那平時(shí)我們核對(duì)往來應(yīng)該只按開票數(shù)與對(duì)公付款數(shù)的值貸方余額來確認(rèn)欠款還是不欠款吧? 借:原材料 應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付帳款A(yù) 付款時(shí):借:應(yīng)付A 貸:銀行存款 那材料進(jìn)來都掛原材料,那豈也看不岀每個(gè)單位的未開票數(shù)呀?
老師,如果有凈資產(chǎn)1000萬+,做代賬是不是可以很拽,因?yàn)橛械讱?/p>
做內(nèi)賬的也不需要入嗎?
是,做內(nèi)賬的也不需要入
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!