同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,第四季度報(bào)表費(fèi)用少做了一萬(wàn)多,企稅已經(jīng)申報(bào)了,然后我現(xiàn)在想去更改第四季度的報(bào)表更改不了,說(shuō)是跟企稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣,這個(gè)該怎么解決???
老師,應(yīng)付賬款都是尚青設(shè)計(jì),一部分是11000的勞務(wù)承攬費(fèi),一部分是輔材6萬(wàn)多,兩個(gè)合同,掛賬的時(shí)候需要在應(yīng)付賬款下掛二級(jí)明細(xì)嗎
老師 辦公人員出差差旅費(fèi)從對(duì)公轉(zhuǎn)她個(gè)人賬戶4000元 出差回來(lái)實(shí)際共花了3000元 但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額2500元 還有500元沒(méi)有發(fā)票 剩余1000元是要她退回對(duì)公賬戶嘛 是退1000還是1500阿 因?yàn)?00元沒(méi)有發(fā)票
老師,年底暫估職工薪酬,借:主營(yíng)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳未支付完,那是應(yīng)付職工薪酬納稅調(diào)整,那要同時(shí)把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)減嗎?
委托外部加工產(chǎn)品的費(fèi)用放制造費(fèi)用里面嗎?材料是我們提供的
小規(guī)模公司開(kāi)普票收幾個(gè)開(kāi)票稅點(diǎn)合適呢
老師,初步算下稅負(fù)率的話是不是用開(kāi)票金額的不含稅??稅負(fù)率
老師,我們公司是光伏企業(yè),每個(gè)月都有發(fā)電,但不一定開(kāi)票,開(kāi)票再確認(rèn)收入可以嗎
關(guān)于分紅扣繳義務(wù)時(shí)間,24年年底計(jì)提 25年5月發(fā)放,那什么時(shí)候應(yīng)該申報(bào)繳納個(gè)稅
老師,貨已經(jīng)發(fā)出去,發(fā)票還沒(méi)開(kāi),做了一張銷(xiāo)貨單,生成憑證科目是什么,確認(rèn)不了收入和稅金,還沒(méi)開(kāi)票,那怎么做呢
會(huì)計(jì)入的話,那有限公司的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的投資收益的數(shù)據(jù)會(huì)被抓取到企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)里
但是企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)主表里的投資收益是填寫(xiě)的投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表去調(diào)整的。可是按照合伙企業(yè)先分后稅的原則,合伙企業(yè)沒(méi)有應(yīng)納稅所得額,沒(méi)有辦法分,那有限公司他當(dāng)年就不需要就合伙企業(yè)的所得去申報(bào)企業(yè)所得稅,合伙企業(yè)如果以后有盈利可以彌補(bǔ)往年的虧損??墒菚?huì)計(jì)上又把被投資合伙企業(yè)的虧損計(jì)入了法人股東的投資收益里,和先分后稅原則就沖突了
同學(xué),你好合伙企業(yè)沒(méi)有辦法分,但是你上面說(shuō)的是有限合伙人把虧損分配給了企業(yè)了,這不是能分的嘛
按照稅法上來(lái)說(shuō),合伙企業(yè)先分后稅,分配的應(yīng)納稅所得額應(yīng)該直接在應(yīng)納稅所得額計(jì)算這里提現(xiàn),可以納稅調(diào)整。但是有人和我說(shuō)她把被投資合伙企業(yè)的虧損計(jì)入了法人合伙人的投資收益科目
同學(xué),你好 對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),這個(gè)虧損計(jì)入投資收益,那對(duì)應(yīng)的報(bào)表是要填的
哪會(huì)計(jì)科目做賬科目有嗎,給個(gè)案例看看,我理解一下?;蛘咭罁?jù)標(biāo)準(zhǔn)是什么?
同學(xué),你好 要做的。 不好意思,我這邊沒(méi)有案例
好的。那就是在會(huì)計(jì)上,被投資合伙企業(yè)發(fā)生的虧損是不是被法人合伙人按權(quán)益法計(jì)入投資損失?
同學(xué),你好 這個(gè)虧損,是根據(jù)合伙企業(yè)的分到你公司的情況來(lái)計(jì)入的