是的,需要取得發(fā)票,按勞務報酬申報個稅
老師,你好,勞務公司派遣專家給我們講課,給醫(yī)院醫(yī)生講課,開的勞務費,需要發(fā)票和合同做賬就可以嗎?計入成本?
我們公司是生產管材的一般納稅人,我們從別的生產管材的企業(yè)買了一批管材賣給了我們的客戶,我們給客戶開了增值稅專用發(fā)票,我們購進管材的廠家當時沒有給我們開增值稅專用發(fā)票,過了幾個月給我們補開了發(fā)票,這個補開的發(fā)票我們可以還可以抵扣嗎?
公司辦了一個親子營,請一位專家來講課,約定我們付給他講課費5000,他的高鐵票我們給報銷,請問老師,講課費是否計入勞務費?我們是否需要給他代扣個稅?高鐵票我們怎么入賬呢?
我們公司是做會展服務的,每場會議要支付專家費用等,有一部分專家這邊給不過來發(fā)票,我們可以注冊個個體戶,讓個體戶專門對接這些專家的業(yè)務,由個體戶給我們開具發(fā)票嗎?
我公司是做企業(yè)策劃的,我們請了幾個專家過來給一些客戶講座,我們要開發(fā)票給客戶,還付了專家講座費,請問專家需要開發(fā)票給我公司嗎?還是我公司只需要給專家報一個勞務報酬就可以?
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內公司。現在打算債務抵消,A公司應收B公司50萬歐元(包含貿易和非貿發(fā)票),B公司應收A公司50萬元歐元(非貿發(fā)票)。協議規(guī)定付款時產生的稅金各自承擔,之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務申報流程及網站
蔬菜供應鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務管理滲透到業(yè)務?? 當蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉給接手人裝訂嗎?有風險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務報酬所得,按20%來預繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務1%增值稅的發(fā)票,然后按經營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
對方不給開發(fā)票,這樣怎么處理?可以不開嗎?
不開發(fā)票還是得申報個稅,不能稅前扣除
就是說可以不開發(fā)票,但一定要申報勞務報酬對吧?
是的,就是那個意思的
好的,那樣的話不能做稅前扣除,企業(yè)所得稅要全額交了
是的,就是那樣處理的
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。