同學(xué)你好 那就先掛預(yù)付賬款
#提問#老師我們押運(yùn)公司以前為其他公司墊付的燃油費(fèi)款,直接入賬走的費(fèi)用,貸方銀行存款,現(xiàn)在經(jīng)審計(jì)發(fā)展有一部分費(fèi)用發(fā)票抬頭是B公司的,現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)出來5萬,讓調(diào)整的,正好,我們公司又租的B公司的辦公樓還有7萬未還,為了正規(guī),B公司把我們給墊付的燃油費(fèi)款5萬,通過銀行存款直接給打過來了,怎么入賬這部分錢?具體會(huì)計(jì)分錄怎么寫老師幫忙寫一下。
我們支付給對(duì)方公司的錢,對(duì)方一直沒給開發(fā)票,沒超過一年,現(xiàn)在我們一直在預(yù)付掛賬,請(qǐng)問年終結(jié)算怎么處理?
老師,我們?nèi)ツ?月新開公司是在網(wǎng)上中石化平臺(tái)給自己公司運(yùn)輸師父充油(就是中石化中間商)我們讓另一個(gè)公司給我們總對(duì)公賬戶買充加油,中石化把增值稅發(fā)票開給我們運(yùn)輸公司了,但我們這個(gè)賣加油卡公司賣加油卡都是賣給(個(gè)人)所以沒有銷項(xiàng)稅增值稅發(fā)票一直沒開(公司基本戶有錢進(jìn)出)公司只做內(nèi)賬沒做外賬可以嗎?相應(yīng)不開增值稅發(fā)票沒有收入。每月報(bào)稅可以一直零申報(bào)?請(qǐng)老師指點(diǎn)
請(qǐng)問,之前預(yù)付了中石油100萬的柴油費(fèi),是幾個(gè)項(xiàng)目再用,現(xiàn)在中石油開票了,但是沒有備注項(xiàng)目名稱,做賬拿到發(fā)票,直接在輔助核算那加上項(xiàng)目名稱,這樣可以嗎,還是弄一個(gè)結(jié)算單什么的了
老師,車輛加油費(fèi)以前同事做賬是預(yù)存20000,就直接入成本,借:生產(chǎn)成本 車輛加油貸:銀行存款,就是預(yù)存多少就直接入成本,之后幾年就是實(shí)際車輛加油多少就按票面金額入成本,借:生產(chǎn)成本-某某車牌加油費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 在走銀行存款科目,現(xiàn)在車輛加油票來回,不在付款給中石化,那之前是直接入成本,沒有掛預(yù)付,我是怎么沖減成本?。?/p>
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
已經(jīng)掛了五年,所以請(qǐng)教老師怎么處理
發(fā)票不給你們開嗎?如果這樣可以稅局舉報(bào) 如果再不給開那就只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
營(yíng)業(yè)外支出有點(diǎn)大,稅務(wù)查賬嗎
這個(gè)調(diào)增交稅 沒事的
我們是預(yù)付科目 沒有進(jìn)費(fèi)用
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以