這筆罰款支出50元,通常需要做納稅調整
你好老師,我們有一筆消防隊的罰款,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,是不是在營業(yè)外支出的罰沒支出中填報?
老師,2021年有一筆項目異地預交個人所得稅支出,計入營業(yè)外支出了,2022年1月份這筆款稅務局退回了,需要在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳調增嗎?還是直接調整2022年的賬務
如果21年的企業(yè)所得稅匯算,沒有調增罰款滯納金支出,現(xiàn)在讓調整報表,我們會計調整了罰款滯納金支出后,又調整了暫估成本和其他費用支出,算出來的報表不交稅款,能這樣報嗎?
老師,24年截止到本月沒有任何業(yè)務,收入成本費用都是0,營業(yè)利潤也是0對吧,現(xiàn)在支付了一筆稅務罰款500元,計入營業(yè)外支出了,那利潤總額就是-500。 現(xiàn)在企業(yè)要注銷,做所得稅年報時這500罰款做調增后,那納稅調整后所得不就是0了嗎?還是不用交所得稅對吧?
25年支付繳納24年的稅金增值稅50元補交及滯納金10元 會計分類:借:應交增值稅50 營業(yè)外支出 10 貸:銀行存款60 借:以前年度損益調整 60 貸:應交增值稅50 營業(yè)外支出10 借:本年利潤60 貸:以前年度損益調整60 是這樣的嗎?24年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,應交企業(yè)所得稅調整10元
事業(yè)單位通過專項債支付服務費。怎么賬務處理?
老師,請問當月原材料暫估了,成本也結轉了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個人獨資,后面有人注資進來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個應該怎么賬務處理才對啊?需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細說一下第五題,徹底不會了?
面試一家物流公司,需要準備什么知識?
“管理層凌駕于控制之上的風險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風險”哪個對?
老師,我們是會計咨詢服務行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風險上,給一些建議。 經(jīng)營范圍增加:接受金融機構委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進行提醒通知服務(不含金融信息服務) 接受金融機構委托從事信息技術和流程外包服務(不含金融信息服務)
“管理層凌駕于控制之上的風險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風險”哪個對?
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設施,涉及多個項目分類,多種結算方式,支付款時,怎樣做分錄
做納稅調增是不?
是的,做納稅調增處理