個(gè)人買來再銷售給企業(yè),但是個(gè)人開發(fā)票的時(shí)候需要正常交稅。
公司要我在網(wǎng)上購(gòu)買了一個(gè)東西 我的墊付的 使用了我私人的優(yōu)惠券 現(xiàn)在找公司報(bào)銷可以按原價(jià)報(bào)銷嗎?問題是京東的發(fā)票沒有注明折扣 是以實(shí)際支付金額開的 公司又只認(rèn)發(fā)票
老師,就是因?yàn)橐郧皩9軉T說我們不屬于優(yōu)惠范圍,我公司沒有享受加計(jì)抵減,導(dǎo)致從2019年到2021年的增值稅、附加稅沒有享受加計(jì)10%優(yōu)惠,后稅局又說可優(yōu)惠讓我去辦了手續(xù),也退了費(fèi),有好幾十筆,那個(gè)退的錢要怎么做賬?。?/p>
老板另注冊(cè)了一個(gè)公司享受小微優(yōu)惠,兩個(gè)公司都是相同的收入形式,只是渠道不同,一個(gè)淘寶一個(gè)天貓。 但是我們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)兩個(gè)公司成本劈不開,都是線上銷售發(fā)貨,線上的老師課酬,沒有辦法準(zhǔn)確分開,怎么處理合規(guī)一些??
老師,在縣城成立了一家小規(guī)模的建筑材料有限公司,就是做沙石加工的,現(xiàn)在還沒有到一個(gè)月就開票有20多萬發(fā)票出去了,如果想享受增值稅優(yōu)惠政策,也不想轉(zhuǎn)一般納稅人,有什么合理避稅的好辦法嗎?
我公司屬總分公司,23年開始有利潤(rùn)在一季度申報(bào)時(shí)未備案分公司匯總到總公司申報(bào),現(xiàn)去備案時(shí)國(guó)稅給的答復(fù)23年不能備案了,只能備案到24年1月份開始,分公司申報(bào)就按25%無法享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠,還有什么辦法嗎?
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
可以計(jì)算一下這個(gè)稅款和優(yōu)惠,哪個(gè)小選擇哪一個(gè)。
開票給公司也開不了專票呀
開幾個(gè)點(diǎn)票
比如1萬塊的空調(diào),怎么樣劃算
增值稅1%,附加稅6%,個(gè)稅0.5-1.5%左右。
哪種劃算呢,可以幫忙計(jì)算下嗎?
1萬除以1.01×1%增值稅, 1萬除以1.01×1%乘以7%或者5%附加稅 1萬除以1.01×0.5%,這個(gè)是個(gè)稅。個(gè)稅按照最低的,你可以去稅務(wù)局電子稅務(wù)局里面代開發(fā)票試一下,沒有開出來之前也能看到稅款。這幾個(gè)加起來和你的國(guó)補(bǔ)的金額對(duì)比。
個(gè)人發(fā)票要怎么開呢?
電子稅務(wù)局個(gè)人業(yè)務(wù)里面登錄進(jìn)去,發(fā)票管理,發(fā)票代開。
是登錄個(gè)人的電子稅務(wù)局開嗎?
你好對(duì)的是的,他電子稅務(wù)局登錄的時(shí)候他不是有一個(gè)客人業(yè)務(wù)嗎?就是在這里面。