先計入其他應(yīng)付款,以后再結(jié)算
老師,請問一下,我們公司一名員工受工傷了,受工傷時向公司借現(xiàn)金5000元,治療好后保險公司報銷了2000塊,直接轉(zhuǎn)到公司的對公賬戶上的,保險未報銷的部分由公司負擔(dān)百分之九十,員工自己承擔(dān)百分之十,員工住院期間住院費都是由自己先墊付。請問一下我該怎么寫分錄呢?
老師,請問下面的題分錄怎么寫?16.12月17日,經(jīng)董事會決定,公司出資20000.00元,投資東莞恒企木制品加工廠40%股份。投資部湯凡申請支付該筆款項,經(jīng)審批后,出納辦理了電匯轉(zhuǎn)賬付訖,手續(xù)費15.00元銀行直接劃扣。17.12月17日,計提本月員工社保、住房公積金公司承擔(dān)部分。18.12月17日,稅局劃扣當(dāng)月員工社保費用和住房公積金共計52705.36元,由銀行直接劃款支付。19.12月18日,倉庫收到深圳市利華商貿(mào)有限公司因質(zhì)量問題退貨的商品,倉庫葉志華驗收合格入庫,開具了銷售退貨單和增值稅專用負數(shù)發(fā)票,發(fā)票上注明:貨款50336.00元,增值稅額6543.68元,價稅合計5687968元;銀行存款支付此次退貨的金額。20.12月18日,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),深圳市利華商貿(mào)有限公司因質(zhì)量問題退貨的商品是3日廣東天力皮具工貿(mào)有限公司送來的,采購部勞靈與廣東天力皮具工貿(mào)有限公司商議退貨,廣東天力皮具工貿(mào)有限公司同意我司將有質(zhì)量問題商品退回,且銀行存款支付采購?fù)素浛?,并開具增值稅專用負數(shù)發(fā)票給我司。
老師,請教一下,公司里發(fā)生了工傷,然后住院的費用都是我們公司出的現(xiàn)金,現(xiàn)在走完了工傷流程,然后公戶也到了報銷的錢1萬左右,但這個錢,我們需要再給到員工了,因為當(dāng)時住院員工沒有負擔(dān) 。我這個賬上掛的這筆錢,怎么銷賬?,F(xiàn)在當(dāng)時住院的記錄中的那張原始憑證已經(jīng)給到工傷認定中心了,我也沒有復(fù)印件。那是不是只能賬上一直掛著欠這個員工的。或是必須這個員工打收條,由掛賬變成現(xiàn)金支付?怎么做賬合理,需要什么附件?
老師,我們公司發(fā)完 6月份工資后才知道6月份少算了甲員工2天工資235元,因為賬已做,235元由我們單位的一個負責(zé)人墊付給了甲員工,請問該怎么做賬呢,會計分錄怎么做
老師,我們公司發(fā)完 6月份工資后才知道6月份少算了甲員工2天工資235元,因為賬已做,235元由我們單位的一個負責(zé)人墊付給了甲員工,請問該怎么做賬呢,會計分錄怎么做
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關(guān)?謝謝
老師,借:其他應(yīng)收款——小王 貸:其他應(yīng)付款-李磊 這樣做,對嗎
是的,就是那樣做就行