同學(xué)你好 這兩個(gè)直接不勾選
高新企業(yè)2019年企業(yè)匯算期繳,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表是按管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,明細(xì)填寫(xiě)嗎?
企業(yè)申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),有研發(fā)費(fèi)用,但是不需要加計(jì)扣除,是不是要填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用這塊數(shù)據(jù),但是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表就不用填了對(duì)吧,高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況明細(xì)表還要填么
匯算清繳里面高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠明細(xì)表107041和研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表107012的費(fèi)用金額總數(shù)是一樣的嗎?
高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表里面,本年度歸集的高新研發(fā)費(fèi)用是按照可加計(jì)扣除費(fèi)用填寫(xiě),還是按照研發(fā)費(fèi)可加計(jì)和不可加計(jì)合計(jì)數(shù)填寫(xiě)?
高新企業(yè),不享受研發(fā)加計(jì)扣除,高新優(yōu)惠明細(xì)表需要填寫(xiě)嗎
老師,請(qǐng)企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會(huì)下現(xiàn)場(chǎng)看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫(xiě)是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫(xiě)0還是把一月份的余額寫(xiě)到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買(mǎi)社保,有沒(méi)有問(wèn)題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?
電子稅務(wù)局能查到對(duì)應(yīng)單品可開(kāi)票的庫(kù)存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按含稅價(jià)計(jì)算了,因?yàn)橹皼](méi)有進(jìn)銷存按采購(gòu)合同單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財(cái)務(wù)報(bào)表跟年報(bào)都申報(bào)了,現(xiàn)在匯算清繳還沒(méi)申報(bào),怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因?yàn)槲逶聸](méi)完,只能勾選不能確認(rèn)是嗎?那我勾選了,沒(méi)確認(rèn),對(duì)方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認(rèn)才能紅沖?
傭金最多是五個(gè)點(diǎn)吧?開(kāi)傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開(kāi)票的收入100元,怎么做會(huì)計(jì)分錄各多少
如果填了,那就是一定要加計(jì)扣除,是嗎?
對(duì)的 勾選了就沒(méi)法放棄了