你好,這個小規(guī)模,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅 一般納稅人,是貸方應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
老師好!交增值稅20萬,請教老師如何計提,會計分錄?繳納的時候如何做會計分錄?麻煩老師指導
小規(guī)模計提增值稅,如何做會計分錄
小規(guī)模納稅人增值稅減免如何做會計分錄?麻煩詳細一點,謝謝。
增值稅 計提 結轉 繳納的會計分錄,麻煩老師寫一下會計明細科目
早上好老師,小企業(yè)會計準則的小規(guī)模納稅人,季末如何寫計提企業(yè)所得稅和增值稅分錄呢
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務公司D公司能夠提供勞務,所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔,那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進差旅費嗎
補計提以前工資怎么做賬,個稅申報了,也發(fā)了。但是計提少了,年報也是按計提申報的。
我是一家小型的洗衣廠,是專門負責幫酒店把臟布草拉回來洗干凈拉回去送給他們。我洗衣廠人員的伙食費是計入成本好還是計入銷售費用好?
老師好!繳納增值稅的會計分錄怎么寫,麻煩老師指導
請教老師,應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)這個科目啥時候余額就平了,我們每月都交增值稅
你好,這個按現在的會計制度,不結平了。