你好,你已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)了嗎
老師,您好,我想問(wèn)一下: 出口退稅,上游的發(fā)票出問(wèn)題了,稅局函調(diào)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問(wèn)題,不能退稅,要怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)下生產(chǎn)型出口企業(yè),有一筆出口,稅局不同意退稅,需要我們退稅轉(zhuǎn)免稅,那我們開(kāi)出去的銷項(xiàng)發(fā)票的稅率怎么選擇?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收到后又該怎么處理?出口退稅系統(tǒng)還未進(jìn)行申報(bào)退稅。
海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書用于“出口退稅”時(shí),也是需要通過(guò)登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)。當(dāng)然,基本的處理方式和“抵扣”也是一樣的。只不過(guò),需要直接進(jìn)行退稅勾選。老師,想問(wèn)一下,進(jìn)口繳款書怎么還會(huì)有出口退稅的作用呢
請(qǐng)問(wèn)我公司做出口退稅的企業(yè),有幾筆業(yè)務(wù)是從個(gè)人那買的車出口的,也就是說(shuō)沒(méi)有取得增值稅專票,那這樣出口銷售的話還需要繳納增值稅嗎?
老師您好,我想問(wèn)下就是當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票,但是有一張發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理后要繳納稅款,所有認(rèn)證了一張發(fā)票,認(rèn)證完之后也還是要交納增值稅,老師我想問(wèn)下這種增值稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師我想咨詢一下,我一直沒(méi)有報(bào)考修理初級(jí)職業(yè)技能鑒定,但是我已經(jīng)滿4年修理經(jīng)驗(yàn)了,比方說(shuō)我今年報(bào)考初級(jí)考過(guò)了,等到明年滿5年可以報(bào)考中級(jí)嗎?
采購(gòu)跟倉(cāng)管的工資是管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用呀
低值易耗品是否可以直接計(jì)入費(fèi)用?
老師 曉娟老師的中級(jí)財(cái)管怎么第六章后面都沒(méi)更新了呀???
老師 曉娟老師的中級(jí)財(cái)管怎么第四張沒(méi)更新了呀?
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)---車輛時(shí),取得的機(jī)動(dòng)車發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時(shí),開(kāi)出的也是機(jī)動(dòng)車發(fā)票嗎?幾個(gè)點(diǎn)的稅?
老師 ,企業(yè)是做設(shè)計(jì)費(fèi)這塊收入的,匯算清繳時(shí)收入應(yīng)該填寫在哪一塊?
老師 比如我上個(gè)月交了管理費(fèi) 這個(gè)月才開(kāi)票和本月房租一張票(合計(jì)在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費(fèi) 收到發(fā)票的時(shí)候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實(shí)地核查:詢問(wèn)財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算,怎么回答?
老師,二手車經(jīng)銷商填報(bào)表時(shí),簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額為什么是原價(jià)/1.01*3%,不應(yīng)是原價(jià)/1.01*1%嗎,怎樣理解
沒(méi)有抵消
你好,你是計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
我們本來(lái)如果做出口退稅可以抵消,現(xiàn)在這票沒(méi)有做退稅,那需要怎么處理
你好,你沒(méi)有退稅可以直接當(dāng)免稅,然后進(jìn)一項(xiàng)不做抵扣就好了。
我是外貿(mào)企業(yè),供應(yīng)商開(kāi)的增值稅發(fā)票
沒(méi)懂意思
你好,你正常做就可以了,不用另外處理。你如果已經(jīng)抵扣了的就做轉(zhuǎn)出
這樣說(shuō)的能理解嗎?
這個(gè)稅是不是直接轉(zhuǎn)成成本做掉啊
你好,是的,直接轉(zhuǎn)到成本里面。