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請問老師, 我司收到一張專票,已經(jīng)認證過,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張專票有錯誤,然后對方提交紅字申請后,重新給我方開了一張。我方是直接那種新開的正確發(fā)票,做一筆進項稅額轉出和進項稅額的分錄就行是嗎?

2025-05-22 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-22 15:27

可以那樣做的,沒問題的哈

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快賬用戶1253 追問 2025-05-22 15:28

還需要和對方要紅字發(fā)票么?

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齊紅老師 解答 2025-05-22 15:30

是的,需要負數(shù)發(fā)票做進項轉出

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快賬用戶1253 追問 2025-05-22 15:48

好的, 謝謝老師,那我司的第三方機構出差的差旅費由我司報銷,這部分差旅費不能和正常職工一樣計入差旅費,那這部分費用記賬記到哪里呢?

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齊紅老師 解答 2025-05-22 15:50

那個計入業(yè)務招待費,按招待費扣除

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快賬用戶1253 追問 2025-05-22 15:51

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-22 15:51

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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可以那樣做的,沒問題的哈
2025-05-22
你好 ; 你說下你之前收到專票怎么做分錄的。 我好判斷科目去走; 重新開票的金額與你原來藍字發(fā)票是一致的嘛
2022-05-13
你好。您收到負數(shù)發(fā)票的時候做原來一樣的分錄金額用負數(shù),然后咱增值稅的表2做進項稅額轉出填寫。
2024-01-03
你好,你需要作廢一份紅字,信息表。
2021-05-06
5月份紅沖掉,流程是你說的沒錯
2023-10-12
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