你好,單位合并才可以
老師,你好,我想問一下如果現(xiàn)在有一家類似生鮮超市的連鎖店,他有六家子店面,還有許多加盟店,我現(xiàn)在要給他做一個(gè)總賬,和一個(gè)只核算六個(gè)加盟店的賬套,我所有進(jìn)貨的商品先走總賬的庫存(就一個(gè)總倉),子門店如果要補(bǔ)貨,則直接從倉庫以成本價(jià)發(fā)貨,關(guān)對于這批貨物在兩個(gè)賬套里,我應(yīng)該怎么做賬,需要加什么科目[愉快]
就是我們是藥店連鎖有限公司,下面有30家加盟店。合起來是一般納稅人,現(xiàn)在有10家給它分出來,作為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在就是賬務(wù)處理這方面,這10家店在總部以部門核算,每月上交營業(yè)款,減去他們店里應(yīng)該承擔(dān)的費(fèi)用,稅費(fèi),剩下的錢以發(fā)工資形式發(fā)給他們各門店。購買做到他們各自店里,銷售收入等全部都做到各自店里,他們付給總部加盟費(fèi)?,F(xiàn)在這家店去稅務(wù),銀行,全部弄好了,作為小規(guī)模納稅人了,那它在總部的賬怎么處理?是得新建賬套吧,那它原來的庫存商品,房租,應(yīng)收賬款,醫(yī)保欠款,怎么辦?它店還是那家店,業(yè)務(wù)庫存都不變,它只是改變核算方式
老師,就是我們是藥店連鎖有限公司,下面有30家加盟店。合起來是一般納稅人,現(xiàn)在有10家給它分出來,作為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在就是賬務(wù)處理這方面,這10家店在總部以部門核算,每月上交營業(yè)款,減去他們店里應(yīng)該承擔(dān)的費(fèi)用,稅費(fèi),剩下的錢以發(fā)工資形式發(fā)給他們各門店。購買做到他們各自店里,銷售收入等全部都做到各自店里,他們付給總部加盟費(fèi)?,F(xiàn)在這家店去稅務(wù),銀行,全部弄好了,作為小規(guī)模納稅人了,那它在總部的賬怎么處理?是得新建賬套吧,那它原來的庫存商品,房租,應(yīng)收賬款,醫(yī)保欠款,怎么辦?它店還是那家店,業(yè)務(wù)庫存都不變,它只是改變核算方式
我們有一個(gè)門店是個(gè)體戶性質(zhì),是賣衣服的,現(xiàn)在他想以這個(gè)個(gè)體戶,裝修加上庫存折合80萬,去投資入股另外一家公司,然后這家公司,就是我圖片的小規(guī)模A,這個(gè)a,最終,他是想把這個(gè)店鋪和這個(gè)庫存的衣服,投資到這個(gè)a公司去,那我現(xiàn)操作過程中,就碰到一個(gè)問題,如果直接是個(gè)體戶轉(zhuǎn)讓他的店鋪和這些庫存,直接給這個(gè)小規(guī)模a,不知道是不是要交財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得所得。
老師,我想咨詢你一個(gè)問題哈,就是有一個(gè)職工,他在ABCD4家公司,呃,都是他的申報(bào),這個(gè)這個(gè)繳款義務(wù)人嘛,就是個(gè)稅的繳款義務(wù)人,完了以后,他是在a公司交的三險(xiǎn)一金,在B公司交的公積金,然后現(xiàn)在常住的職務(wù)就是在西的這家這家公司。然后目前在這個(gè)新的這家公司工作的時(shí)候,他填報(bào)2021年的這個(gè)個(gè)稅,年度匯算的時(shí)候,那個(gè)a公司的一社保那部分沒有辦法匯總到里頭去,這個(gè)這個(gè)要怎么辦?
公司籌建前期老板預(yù)先拿了100萬進(jìn)貨,錢沒有進(jìn)入對公賬號,有私號轉(zhuǎn)入供貨商賬戶,這100萬注冊資金嗎?做賬時(shí)是否也記在實(shí)收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點(diǎn)專票,我們給別人5點(diǎn),單價(jià)是230,用一般規(guī)模開13點(diǎn)專票,給別人13點(diǎn)還有外加附加稅和其他小稅種,單價(jià)260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報(bào)銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎?因?yàn)檫€要報(bào)個(gè)稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師,這個(gè)合并以前沒有了解過,怎么操作
其余的注銷,只保留新的
其余的門店注銷,保留這個(gè)新公司,那門店的貨物和固定資產(chǎn)怎么并入到新公司里面?
借固定資產(chǎn)等貸資本公積