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老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了? 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎??
老師,我們是建筑行業(yè)的,如果別人要給我們開個人勞務(wù)票的話,我可以讓她在我有開銷項發(fā)票的那個月份再讓她開嗎,這樣是不是比較合理,在計算企業(yè)所得稅時可以作為費用
老師,我們公司有個非全日制清潔工,之前一直以工資形式發(fā)放,但沒買社保,請問是否規(guī)范?是否以勞務(wù)費比較合適?勞務(wù)費的話她每個月是開勞務(wù)票給我嗎?
老師,小型微利企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)是否屬于小型微利企業(yè),以企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果為準(zhǔn)。企業(yè)首次企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果符合小型微利企業(yè)政策,那下年整年都可享受該政策?如果以后年度匯算清繳后確定你不符合條件,需要從當(dāng)年7月1日起停止享受“六稅兩費”減免政策?
怎樣把表格中的綠三角去掉
老師,我們的供應(yīng)商給我們折扣折讓,對之前給我們開過的票做紅沖處理,這部分紅沖金額和本月的打款金額一起再開正數(shù)發(fā)票給我們,這兩部分怎么做賬
所得稅申報表填實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬包含發(fā)放的一次性年終獎嘛?
海關(guān)截圖在哪截。老師
申報第三季度增值稅,8月的一個票,還有9月的票沒開。因為按月付款,對賬清楚了才開票。這部分我是申報未開票呢 還是等開票的時候再申報
老師你好,我們是一般納稅人,自己熬的紅豆薏米水往外賣,開發(fā)票是13%還是餐飲服務(wù)6%呢?
#提問# 老師,單位退休員工補交醫(yī)保,借庫存現(xiàn)金,我是做貸方醫(yī)療保險,還是借方紅字醫(yī)保
請問資產(chǎn)負(fù)債表里面其他應(yīng)付款怎么在分錄里面調(diào)整?
老師,小型微利企業(yè)正常政策和六稅兩費的減免政策有聯(lián)系嗎?
您好,必須補開發(fā)票,否則無法稅前扣除,需納稅調(diào)增。按月分開開具600元/張,注明服務(wù)月份,這樣不用交個稅嘛,已經(jīng)有幾月沒開票,那現(xiàn)在開800/月,也不用交個稅,把以前沒有開的補上。最晚在次年5月31日前補開
如果我今天把企稅年報審報了,還可以開嗎
您好,規(guī)范是匯繳前開的發(fā)票才能稅前扣除,我們沒有來發(fā)票要先納稅調(diào)增的,發(fā)票來了再更正申報
好的,老師,我們是做食堂餐飲的,公司給員工購買的團體險是意外傷害險,能稅前扣除嗎
您好,可以稅前扣除的哦
好,那減免的增值稅計入營業(yè)外收入,匯算里需要調(diào)減嗎
工資薪金的工資和個稅系統(tǒng)24年度不一致怎么辦?是以科目余額表金額來填報嗎?
您好,減免增值稅這個不能調(diào)減哦,就是在交所得稅的 2.不是的,賬載就是賬上記錄的,實際和稅法金額是? 申報個稅且年度匯繳前實發(fā)的金額
好的。老師,企業(yè)所得稅年報提交后,可以更正幾次
您好,這個沒有文件來規(guī)定的哦,有些省是改3次