你好,這個政策是很久之前的了啊。早就已經(jīng)結(jié)束了
請問,允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額x進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例x6O%,進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例包含機(jī)動車,解繳稅款完稅憑證,進(jìn)口繳款書,包含的是指退稅當(dāng)月的,還是指?請老師細(xì)說,謝謝!
老師,增值稅期末留抵退稅,年銷售額1500萬并符合條件的小型企業(yè),4月申報期可申請增量還是存量留抵退稅?
#提問#老師,存量留抵退稅在22年4月按照政策退了,現(xiàn)在要是退增量留抵退稅按照2022年14號文,納稅人獲得一次性存量留抵退稅后,增量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額,公式=增量留抵稅額*進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例,按這個數(shù)據(jù)退增量嗎?
甲制造公司為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售非金屬礦物制品。2019 年3月期末留抵稅額為20萬元,2022 年 7 月期末留抵稅額為 35 萬元,當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為55 萬元,其中農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票計算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額9萬元。已知甲公司符合增量留抵退稅的條件,未退還存量留抵稅額,則甲公司允許退還的增量留抵稅額為 請問老師,這個怎么算呀
自2022年4月1日起,制造業(yè)納稅人允許退還的增量留抵稅額,按照以下()公式計算。 A.允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×100% B.允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60% C.允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×60% D.允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×50% 老師:這個答案是A嗎?制造業(yè)是100%,而其他行業(yè)是60%
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅一個月可以申請幾次
老師好,別的公司可以向我們公司借款嗎?年底還,公戶打給他們公戶
郭老師接郭老師接,收到有形動產(chǎn)租賃費(fèi)的發(fā)票,我只能做其他應(yīng)付款嗎,能不能做費(fèi)用
期末制造費(fèi)用要全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用里面嗎?
老師,您好!我想問下,企業(yè)已經(jīng)注銷了,然后因?yàn)橐a(bǔ)繳稅款又重新恢復(fù)了,現(xiàn)在想重新注銷,之前注銷是找代辦做的,現(xiàn)在想自己注銷,這個注銷的程序是怎樣的?
老師請問年度繳費(fèi)工資調(diào)整申報成功,因?yàn)?月份有一個新進(jìn)人員。年度繳費(fèi)工資申報處理中,這個年度工資申報是沒成功哈
你好,老師。以前我自己的注冊過營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在已經(jīng)注銷。我現(xiàn)在在其他公司上班,需要進(jìn)電子稅務(wù)系統(tǒng),老板授權(quán)我是開票員,但是系統(tǒng)提示我是法人。不能辦理,這個需要我怎么操作
老師,員工用微信預(yù)付LED屏款7500,怎么做賬?
請問,單獨(dú)計價的土地,地面上已有建筑物,土地攤銷20年,對嗎?
A企業(yè)有自己的銷售營銷渠道和產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì),目前提供原材料和包裝物委托B企業(yè)生產(chǎn)加工雪糕產(chǎn)品,這個過程會計核算怎么做分錄?是否可以用“委托加工物資”科目核算?此科目的二級明細(xì)科目怎么設(shè)置?生產(chǎn)完工后產(chǎn)品成本怎么核算?運(yùn)輸途中的運(yùn)費(fèi)和入庫搬運(yùn)費(fèi)計入什么科目?請給出具體分錄,謝謝。
這還是2019年的政策。除非你們當(dāng)?shù)赜凶约旱恼摺?
這個政策沒有延續(xù)性嗎?沒見到廢止啊
你好,你可以問下當(dāng)?shù)?2366確認(rèn)下你們那邊是不是還在執(zhí)行。