同學(xué)你好 社保也沒有的嗎?
老師您好:?jiǎn)T工這個(gè)月補(bǔ)發(fā)的一整年的補(bǔ)助工資三萬元,加上這個(gè)月的工資 總額4萬多這樣交的稅就太多了一下子,有沒有什么辦法可以少交一些個(gè)稅呢老師
你好,個(gè)人月工資2萬,年工資收入24萬的話,沒有附加費(fèi)用扣除,這樣的話,年納稅額是多少?
你好,工資每個(gè)月2萬一年得交多少個(gè)稅?
老師,24年1月份工資2萬,沒有專項(xiàng)附加扣除,是不是2萬減5千,剩下的一萬五乘以3%?
一月份工資是2萬,沒有任何專項(xiàng)扣除我需要交多少個(gè)人所得稅
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
什么都沒有
首先計(jì)算應(yīng)納稅所得額,應(yīng)納稅所得額=年收入 - 6萬=24萬 - 6萬=18萬。 ?然后對(duì)照綜合所得稅率表,18萬對(duì)應(yīng)的稅率為20%,速算扣除數(shù)為16920元。 最后計(jì)算應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額,應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額=應(yīng)納稅所得額×稅率 - 速算扣除數(shù)=18萬×20% - 16920元=19080元。