匯算清繳,納稅調(diào)增,然后在今年賬上借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
你好,老師,有個(gè)問題咨詢一下,我單位有個(gè)員工2019年一年的工資都未發(fā),也沒有計(jì)提,這個(gè)賬務(wù)我會(huì)處理,但是我在申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候,怎么選擇,選擇一次性獎(jiǎng)金,綜合所得還是只有去柜臺(tái)重新申報(bào)
老師,我發(fā)現(xiàn)有一個(gè)員工,他社保是十月份增員的,但是我十月份申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候,工資沒有申報(bào)進(jìn)去,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?沒有個(gè)稅
在嗎,2021工資都計(jì)提,1到10月份工資個(gè)稅未申報(bào),4月份工資發(fā)1到3月份工資,但是多發(fā)了3000元,2021年11月,12月個(gè)稅申報(bào),工資未發(fā),現(xiàn)在要怎么處理?還沒有所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)從2021年1月重新更正發(fā)放的金額,然后現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)工資可以嗎,這樣所得稅匯算清繳可以扣除嗎
老師,法人身份不是員工,也沒有工資,可以把他的社保個(gè)人部分直接入賬到管理費(fèi)用里面嗎,不申報(bào)個(gè)稅了,匯算清繳時(shí)再調(diào)增這部分費(fèi)用,還是要按照個(gè)人部分計(jì)提工資申報(bào)個(gè)稅? 本身沒有發(fā)放工資,申報(bào)個(gè)稅還得計(jì)提這部分費(fèi)用,不申報(bào)不計(jì)提,直接管理費(fèi)用不可以嗎,
在計(jì)算企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),2023年計(jì)提申報(bào)的工資5月31沒有發(fā)完,我調(diào)增了,后面又發(fā)了,我還調(diào)減嗎
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒有自動(dòng)生成,沒核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時(shí)間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個(gè)月在我的待辦里怎么沒有工會(huì)經(jīng)費(fèi)的申報(bào),以前每個(gè)月都有的唄
非民辦企業(yè),政府補(bǔ)助限定性收入,發(fā)生限定性費(fèi)用怎么做分錄
快遞費(fèi)在匯算清繳期間費(fèi)用里應(yīng)該填在哪
部分紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在采購?fù)素泦卫镌趺摧斎虢痤~和稅額
老師匯算基本信息表投資比例股東100%是不是填1對(duì)嗎
對(duì)的是的,是這么做的,填寫100%或者是1都行。
老師我調(diào)增的那個(gè)數(shù)字在那張表上填,是職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表填嗎
對(duì)的是的對(duì)的是的,實(shí)際金額稅收金額里面減去
老師今年期間費(fèi)用在哪里填
沒有看懂什么意思啊今年的為什么要填寫去年的?
不好意思老師,我問匯算期間費(fèi)用在那張表上填
小型微利企業(yè)免填寫這個(gè)表格呀,104000這個(gè)