不建議反結賬到 12 月沖暫估。可在 25 年 5 月處理: 沖銷暫估:借 “應付賬款 - 暫估成本” 464,000.00,貸 “主營業(yè)務成本(等相關成本科目 )”464,000.00 。 按發(fā)票入賬:借 “主營業(yè)務成本(等相關成本科目 )”[發(fā)票不含稅金額]、“應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額 )”[若有],貸 “應付賬款 - [供應商名]” [發(fā)票含稅金額]。
甘老師,您好,我那個去年12月份的賬里有幾筆暫估的賬,當時是借方,管理費用,貸方是應付賬款 。這個月我想沖掉,那比分錄,因為那個分錄沒有實際發(fā)生,我想沖掉。這個月分錄怎么做? 我只要求甘老師,希望其他老師不要搶。
老師2022年12月10號開了一張票成本票,因為是政府的他們去年沒有報銷,現(xiàn)在要我們紅沖掉把票開成今年的日期,類目不變,這夸年的發(fā)票可以紅沖掉重新開具嗎?賬務處理咋做?目前還沒有做匯算清繳
代理記賬公司給我們公司做賬的時候,2022年有很多暫估賬,比如他們暫估了90多萬勞務成本,現(xiàn)在他們準備做匯算清繳,然后我們提供票據(jù)來沖!我該怎么辦呢?本來就是他們擅自暫估的,我們哪里找那么多票?
老師 我想問關于匯算清繳的問題 。22年公司賬上暫估了10萬,做22年匯算清繳之前這10萬發(fā)票拿不進來了。是不是在做匯算清繳時要納稅調增這10萬,然后在稅務做了調增,賬務上的這10萬暫估還要給他沖銷掉嗎還是不用了???
老師,我在去年12月賬里暫估了成本。因為那時候成本票還沒到,所以做了暫估?,F(xiàn)在5月了,因為5月31日前得做匯算清繳,成本發(fā)票最遲這時候開過來對不。那這個月開進來,我直接在本月做分錄嗎?不用再改12月的分錄吧?
今天實操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財務報表,營收確認收不回,轉壞賬,確認營業(yè)外支出,這樣進行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結清。我是乙公司內賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉到甲公司,甲乙兩公司已結清賬,但王總4000元于5月21日才轉到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務開票了,還需要預交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉賣給公司,能證明是二手的嗎
那25年的成本票會不會多
你可以反結賬到24年12月做分錄
你的意思那個占估票是一直延續(xù)到25年的對???只是票是25年5月到賬的
反結賬到12月那么不是24年報稅的報表也要更正申報
是的 現(xiàn)在稅局要求是反結賬到對應的所屬年度來做