同學(xué)你好 和你賬上數(shù)據(jù)一致就沒錯
老師,你好,我今天報(bào)了企業(yè)所得稅,其中有個附表固定資產(chǎn)加速折舊那張表,必須填,我們公司固定資產(chǎn)都是正常折舊的,請問這個表我怎么填
老師,這是季度報(bào)的企業(yè)所得稅的,我要申請這個固定資產(chǎn)加計(jì)扣除的,想問問這個申報(bào)表怎么填?。抠~載折舊指的是什么???是資產(chǎn)的一次性累計(jì)折舊嗎?還是指一個月的累計(jì)折舊呢?還有第4列是填固定資產(chǎn)里面的哪個數(shù)字???
老師好!所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表資產(chǎn)原值填的是12月末的數(shù)據(jù)嗎?本年折舊,攤銷金額是貸方累計(jì)數(shù)減去借方累計(jì)數(shù)嗎?我們公司處理了固定資產(chǎn)借方累計(jì)數(shù)大于貸方累計(jì)數(shù),那是不是填個負(fù)數(shù)呢?
老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買了很多機(jī)械、現(xiàn)在有的機(jī)械想二手對外處理、買家要我們公司開機(jī)械票給他們、我們也沒有賣機(jī)械的資質(zhì)、能開出賣機(jī)械的票嗎
請問老師一個員工之前都是通過勞務(wù)公司發(fā)放報(bào)酬的,現(xiàn)在準(zhǔn)備離職了,需要給他發(fā)放一筆補(bǔ)償金,這個補(bǔ)償金怎么入賬申報(bào)個稅呢?之前個稅系統(tǒng)沒有她的申報(bào)記錄
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對退貨運(yùn)回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒有問題?
提高董事會獨(dú)立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績效管理。如何能實(shí)現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項(xiàng)目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒錯,有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實(shí)際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團(tuán)公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項(xiàng)目公司等等?;镜娜腴T知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費(fèi)給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個陳列費(fèi)
帳上期末0
清理了的賬上沒有數(shù)據(jù)了,那就不用填寫
但系統(tǒng)自動有這個數(shù)
你賬上做分錄了嗎?
年報(bào)都報(bào)了嗎25年的年報(bào)也得報(bào)
報(bào)了,這個在匯算清繳企業(yè)所得稅怎么填A(yù)105080和A105090表,具體填我看看,
25年所屬期的也報(bào)了嗎
25年也報(bào)了,這個在匯算清繳企業(yè)所得稅怎么填A(yù)105080和A105090表,具體填我看看,看看我有沒錯
那就不應(yīng)該有數(shù)據(jù)了呀