這不是不讓退稅,是申報(bào)年月填寫有誤。在 2025 年申報(bào) 2024 年出口業(yè)務(wù),對(duì)于外貿(mào)企業(yè),明細(xì)中的出口日期正常填 2024 年 12 月的實(shí)際出口日期,申報(bào)年月應(yīng)填寫 202412 。若之前已使用過 202412 申報(bào),申報(bào)批次順延即可。 按此調(diào)整申報(bào)年月后重新申報(bào)就能解決保存問題。
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣???如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
請(qǐng)問匯算清繳時(shí),管理費(fèi)用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問一下老師:營(yíng)業(yè)執(zhí)照不見了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì),怎么跟他說
還想問一下25年4月出口,4月收匯,這個(gè)月5月認(rèn)證發(fā)票,這個(gè)月能退稅嗎?
同學(xué)你好 收集齊退稅資料就可以了
你這個(gè)月勾選的那得下個(gè)月退稅了
喔好的,老師,那去年出口的填寫申報(bào)日期對(duì)應(yīng)的是出口報(bào)關(guān)單月份,還是指對(duì)應(yīng)我認(rèn)證發(fā)票的月份
出口申報(bào)日期一般與出口報(bào)關(guān)單的月份相關(guān),與認(rèn)證發(fā)票的月份無關(guān)。 對(duì)于外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),通常應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日(以出口貨物報(bào)關(guān)單上的出口日期為準(zhǔn))次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理出口貨物的相關(guān)退稅。例如,2024年10月出口的貨物,在2025年2月申報(bào)時(shí),申報(bào)年月對(duì)于外貿(mào)企業(yè)來說填寫202412。這體現(xiàn)了出口申報(bào)與報(bào)關(guān)出口時(shí)間的關(guān)聯(lián)性,而認(rèn)證發(fā)票的月份主要用于確定發(fā)票所屬的稅務(wù)期間等,不直接決定出口申報(bào)日期。