是的,就是你說(shuō)的那樣子的
銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),是根據(jù)銀行回單就可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)里面嗎?需要發(fā)票什么的嗎?我們公司有個(gè)銀行保理賬戶,當(dāng)時(shí)發(fā)生手續(xù)費(fèi)時(shí)根據(jù)銀行回單已經(jīng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,后期手續(xù)費(fèi)銀行給開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,該如何記賬啊
銀行手續(xù)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票直接根據(jù)銀行單入賬,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增這沒(méi)有發(fā)票的手續(xù)費(fèi)要扣除收到的利息收入嗎?比如財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)100,利息收入10,調(diào)增100還是調(diào)增100-10呢
財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)科目里邊,我放了,轉(zhuǎn)賬的時(shí)候扣除的手續(xù)費(fèi)和短信提醒費(fèi)用,還有,銀行賬戶里有錢(qián),每個(gè)季度結(jié)的利息收入是充財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)嗎?還是單例一個(gè)科目財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息這個(gè)科目,放借方負(fù)數(shù),我要年末的時(shí)候讓銀行給開(kāi)轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)和短信提醒費(fèi)的增值稅專票,銀行會(huì)稅目,他會(huì)給開(kāi)啥呀?
財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)科目里邊,我放了,轉(zhuǎn)賬的時(shí)候扣除的手續(xù)費(fèi)和短信提醒費(fèi)用,還有,銀行賬戶里有錢(qián),每個(gè)季度結(jié)的利息收入是充財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)嗎?還是單例一個(gè)科目財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息這個(gè)科目,放借方負(fù)數(shù),我要年末的時(shí)候讓銀行給開(kāi)轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)和短信提醒費(fèi)的增值稅專票,銀行給開(kāi)的增值稅稅目名稱是啥,
銀行開(kāi)戶費(fèi)、U盾費(fèi),數(shù)字證書(shū)費(fèi)還有轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)匯算時(shí)必須要票嗎,利息收入就可以不用票嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
財(cái)務(wù)費(fèi)用沒(méi)有票的話也需要調(diào)增嗎?在30行其他 賬載金額那里 填 賬載金額= (管理費(fèi)用-管理費(fèi)用下的福利費(fèi)、職工薪酬、社保費(fèi))+(銷售費(fèi)用-銷售費(fèi)用下的福利費(fèi)-職工薪酬-社保費(fèi))+財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
是的,就是那樣處理就行
實(shí)際金額=賬載金額-無(wú)票支出? 也等于稅收金額嗎
?實(shí)際金額=賬載金額,稅收金額就是賬載金額-無(wú)票支出
財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)增的話是賬載金額是 = 支出+利息收入嗎? 收稅金額=利息收入; 還是賬載金額直接填支出金額就可以了?稅收金額就填0?
那個(gè)是專門(mén)調(diào)整利息支出的,不填利息收入
哪里有專門(mén)調(diào)整利息支出的,那不是手續(xù)費(fèi)嗎
在105000那個(gè)表,才涉及賬載和稅收金額,期間費(fèi)用那表不涉及哈
我這里是小微企業(yè),不需要填期間費(fèi)用明細(xì)表,主表帶過(guò)來(lái)的是這個(gè)數(shù)據(jù),那A105000 20行其他那里的財(cái)務(wù)費(fèi)用的賬載金額是條哪個(gè)數(shù)據(jù)?531.2還是跟也是380.58?
填104000表:利息收支,利息支出-利息支出.其他欄填手續(xù)費(fèi)
A104000表不是銷售費(fèi)用嗎,利息收支怎么填到這里?
你的意思是你的手續(xù)費(fèi)沒(méi)有取得發(fā)票還是為啥要調(diào)增?
不對(duì),家權(quán)老師啊,你看下我剛才的截圖,這個(gè)主表里已經(jīng)有了,系統(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)把數(shù)據(jù)帶過(guò)來(lái)了
A104000表里邊有財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,和銷售費(fèi)用
沒(méi)有取得發(fā)票是在105000的第30行,填其它。取得了發(fā)票不做納稅調(diào)增,不填
就是我這的手續(xù)費(fèi)都沒(méi)有票,沒(méi)有票的金額是531.2,就全部要調(diào)增,全部要填到30行其他那里是嗎?
是的,賬載金額就是531.2,稅收金額0
5179行業(yè),有研發(fā)支出,能不能把研發(fā)費(fèi)用填到A104000?
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈