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收匯情況表里的收匯信息如何填寫? 一個(gè)報(bào)關(guān)單在5月和10月分別收到首付款和尾款,收匯日期,憑證總金額,,出口貨物收匯怎么填? 不要百度的

2025-05-16 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-16 14:02

那就是分次填寫就可以 點(diǎn)擊【出口貨物收匯情況表—新增】 在這里面分別填寫5月份和10月份 然后你看你的憑證號(hào) 手工錄入excel表導(dǎo)入都可以 時(shí)間

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快賬用戶7279 追問(wèn) 2025-05-16 14:28

兩筆收匯就新增兩個(gè)收匯表嗎? 出口信息里的 ,出口貨物銷售額是填報(bào)關(guān)單上的總金額還是填換算成FOB價(jià)的金額?

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齊紅老師 解答 2025-05-16 14:30

是 報(bào)關(guān)單的總金額

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快賬用戶7279 追問(wèn) 2025-05-16 14:41

兩筆收匯,基本信息里序號(hào)是不是00000001 和00000002? 還是序號(hào)是一樣的

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齊紅老師 解答 2025-05-16 14:42

你好不一樣 分開是的

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快賬用戶7279 追問(wèn) 2025-05-16 14:44

好的。 我們是首單退稅,之前先預(yù)申報(bào)了,現(xiàn)在又填了收匯情況表,完了就直接提交正式申報(bào)嗎? 收匯情況表的那個(gè)收匯證明資料在哪上傳?

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快賬用戶7279 追問(wèn) 2025-05-16 14:46

預(yù)審表沒(méi)有疑點(diǎn)了, 現(xiàn)在又填了收匯情況表, 就直接提交正式申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-16 14:49

做了明細(xì)數(shù)據(jù)采集之后內(nèi)部我就可以上傳資料了 s

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快賬用戶7279 追問(wèn) 2025-05-16 14:53

沒(méi)有看到上傳資料的? 先預(yù)申報(bào)沒(méi)有疑點(diǎn)了,再填的收匯情況表, 現(xiàn)在在申報(bào)明細(xì)里查看只有出口明細(xì)表和進(jìn)貨明細(xì)表

沒(méi)有看到上傳資料的?   先預(yù)申報(bào)沒(méi)有疑點(diǎn)了,再填的收匯情況表,   現(xiàn)在在申報(bào)明細(xì)里查看只有出口明細(xì)表和進(jìn)貨明細(xì)表
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齊紅老師 解答 2025-05-16 14:55

這個(gè)圖片上面有個(gè)資料上傳

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快賬用戶7279 追問(wèn) 2025-05-16 14:58

還是沒(méi)看到資料上傳的地方

還是沒(méi)看到資料上傳的地方
還是沒(méi)看到資料上傳的地方
還是沒(méi)看到資料上傳的地方
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快賬用戶7279 追問(wèn) 2025-05-16 15:00

我是3月份預(yù)審表的無(wú)疑點(diǎn), 剛剛才填的出口收匯情況表,是不是應(yīng)該先撤銷申報(bào),再重新申報(bào)?。? 這樣申報(bào)明細(xì)里就能出來(lái)收匯情況表了?

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齊紅老師 解答 2025-05-16 15:07

看圈起來(lái)的這個(gè)的

看圈起來(lái)的這個(gè)的
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快賬用戶7279 追問(wèn) 2025-05-16 15:13

好了, 然后再選中,提交正式申報(bào)就可以了吧?

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齊紅老師 解答 2025-05-16 15:14

對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶7279 追問(wèn) 2025-05-16 15:15

好了好了,多謝!

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齊紅老師 解答 2025-05-16 15:18

不用客氣,工作愉快。

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那就是分次填寫就可以 點(diǎn)擊【出口貨物收匯情況表—新增】 在這里面分別填寫5月份和10月份 然后你看你的憑證號(hào) 手工錄入excel表導(dǎo)入都可以 時(shí)間
2025-05-16
情況表里的出口信息中出口貨物銷售額,填寫整張報(bào)關(guān)單的金額 2.對(duì)的
2022-07-05
就是保證你公賬美金戶的錢要和電子口岸的出口額不要相差太大。
2022-03-24
你好,出口退稅會(huì)計(jì)分錄 (1)貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí),根據(jù)出口銷售額(FOB價(jià))做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) (2)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (3)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的應(yīng)退稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:其他應(yīng)收款--出口退稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口退稅) (4)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口退稅) (5)收到出口退稅款時(shí),做如下會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款--出口退稅 ?
2024-12-21
同學(xué)你好 1.可以的 2.可以顯示FOB 3.對(duì)的,分開填寫 4.FOB
2023-06-12
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