您好!您更改了24年的匯算清繳,指個(gè)人所得稅匯算清繳還是企業(yè)所得稅呢?
老師,22年11月份給劉某申報(bào)了全年的工資54560元,這個(gè)員工已離職,一直沒有做匯算清繳,現(xiàn)在稅務(wù)局找我們,要不同意劉某補(bǔ)稅,要不更改22年的個(gè)稅申報(bào),把這個(gè)人從公司系統(tǒng)剔除,有什么辦法只刪除這一個(gè)人的申報(bào)信息嗎?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,我可不可以現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個(gè)公司做上的現(xiàn)在改成0,再找一個(gè)人報(bào)法人報(bào)的那些工資?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,我剛才在電子稅務(wù)局網(wǎng)站上做了更正,兩個(gè)公司做上的現(xiàn)在改成0,不會引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧,稅官問起我就說報(bào)錯(cuò)了可以嗎
老師麻煩問一下法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,我在個(gè)稅系統(tǒng)24年多做的那部分工資刪除更正,我不想改24年匯算清繳,我在25年第一季度匯算清繳預(yù)繳進(jìn)行更正,增加幾個(gè)職工工資可以嗎
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個(gè)公司做上的現(xiàn)在改成0,我不想改24年匯算清繳,我已經(jīng)做完了,我能不能把減掉的工資在25年第一季度所得稅預(yù)繳里在期間費(fèi)用進(jìn)行更正,通過增加幾個(gè)新員工化解掉
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
請問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個(gè)公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請問如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級,財(cái)會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個(gè)題怎么做呢?
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表
企業(yè)匯算清繳
現(xiàn)在稅管讓改一下24年財(cái)務(wù)年報(bào),我就想問一下資產(chǎn)負(fù)債表怎么改.?我改一下未分配利潤和應(yīng)付職工薪酬嗎
您好!企業(yè)所得稅匯算清繳您是更改的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表還是直接在期間費(fèi)用明細(xì)表更改的呢?
另外2家公司是否給法定代表人發(fā)了工資呢?賬上是否計(jì)提了對應(yīng)的費(fèi)用呢?
老師我企業(yè)匯算清繳表期間費(fèi)用表,5050,還有5000表都改了
如果更改的是期間費(fèi)用,那對應(yīng)的利潤表費(fèi)用哪里以及資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤您需要更改。應(yīng)付職工薪酬資產(chǎn)負(fù)債表不用修改。感謝您的提問!
利潤表我改了管理費(fèi)用,那只改未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債表就不平了
您好!資產(chǎn)負(fù)債表還需要修改一個(gè)其他應(yīng)收款。
您之前付工資用的那種方式呢
老師好的,謝謝
您賬上應(yīng)該還要做一筆沖回的分錄
老師怎么做,麻煩問一下去年第四季度的報(bào)表改嗎
1、保持賬上和財(cái)務(wù)報(bào)表保持一致,建議做一筆沖回,若還能更改24年的賬務(wù),對應(yīng)分錄:借:管理費(fèi)用 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù)) 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)付職工薪酬 若24年賬務(wù)不能做更改:則對應(yīng)的管理費(fèi)用,改為以前年度損益 注意:這樣就需要法人把這個(gè)錢退回,這樣你其他應(yīng)收款才能平。 (2)建議24年4季度財(cái)報(bào)更改和年報(bào)財(cái)報(bào)一致
老師更改不了24年賬
小會計(jì)準(zhǔn)者,我直接在今年做一筆借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤
您好!也是可以的,只是后期查找數(shù)據(jù)沒那么清晰!
25年可以這樣做: 借:以前年度損益調(diào)整 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù)) 借:其他應(yīng)收款(正)
老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則也能用以前年度損益嗎
不好意思,看漏了貴司是小企業(yè)準(zhǔn)則。如果貴司小企業(yè)準(zhǔn)則,直接計(jì)入未分配利潤。
老師沒事,借:其他應(yīng)收款貸未分配利潤,老師我是不是去年四個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表都要改
可以只用修改第4季度的
分錄就是您那樣的
第四季利潤表本期金額要改嗎
修改,這樣您本年累計(jì)數(shù)的邏輯關(guān)系才對,本年累計(jì)數(shù)=前期累計(jì)金額+本期發(fā)生金額