你好,嗯這個是填100的金額了。
老師們,我想問下,股東實(shí)繳資本必須按照股權(quán)比例實(shí)繳嗎,比方說注冊資本1000萬元,A股東占比60%,B股東占比40%,公司想實(shí)繳資本達(dá)到500萬元,A股東投入400萬元,B股東投入100萬元。這樣是可以的嗎?
請問老師,資本公積是指超出資本總額部分計(jì)算,還是以單獨(dú)股東分別計(jì)算?比如:注冊資本100萬,有兩個股東,發(fā)起人投入60萬占60%,新股東投20萬占10%.這種情況實(shí)收資本只有80萬未超過100萬。那新股東存在資本公積嗎?
老師,你好,我們有投資人投入資金2000萬,在不改變注冊資本的前提下,100萬入實(shí)收資本,1900萬入資本公積,那這1900萬的資本公積是屬于公司還是屬于股東的呢
老師好: 請教個問題,一個企業(yè)注冊資本200萬,實(shí)收資本100萬,盈余公積5萬,未分配利潤20萬,那現(xiàn)在有新股東想加入占2% 的份額,那新股東要實(shí)際投資金額為多少? A、 (200+5+20)*2%=4.5萬 B、 (100+5+20)*2%=2.5萬 是按注冊資本計(jì)算,還是按實(shí)收資本計(jì)算 您好,同學(xué),請稍等下
老師,2022年原有4個股東合計(jì)實(shí)繳300萬,注冊資本100萬。2024年有1個新股東增資30萬入股,注冊資本變更為120萬,導(dǎo)致原有股東持股比例發(fā)生變化。請問賬上記著的原股東實(shí)收資本與資本公積金額是否要調(diào)整?
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗(yàn)為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報(bào)銷充電費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
老師,應(yīng)交稅費(fèi)等于銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個應(yīng)交稅費(fèi)怎么不對呢
老師,咨詢個問題,公司是汽車4S店,上游車企進(jìn)貨價是一輛車10萬,然后給往另外一個賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進(jìn)貨時再用這個戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進(jìn)貨再打給車企這1萬時該怎么賬務(wù)處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計(jì)12個月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊未計(jì)提,現(xiàn)在5月份要補(bǔ)計(jì)提28116.51元。如果計(jì)入制造費(fèi)用,肯定會影響本月單位成本單價,可以計(jì)入到管理費(fèi)用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個月我是按正常的計(jì)提。
老師,想請教這道題。C選項(xiàng)怎么不對呢?是因?yàn)槭墙鹑谫Y產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務(wù)業(yè),然后收款都是個人客戶打來的,關(guān)于開票這塊,我們沒有申報(bào)不開票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開票的,想問下怎樣開票比較快,每個月開5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來呢?
在5月份開具1張銷項(xiàng)發(fā)票10萬元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,紅沖了,又重新開具9萬元的發(fā)票,請問老師5月份增值稅報(bào)表如何申報(bào),以及這個會計(jì)分錄怎么寫
資本公積部分不算投入是么?
你好,你實(shí)繳資金是100,投入金額是120