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老師請(qǐng)問(wèn)之前的會(huì)計(jì)在2023年中有一筆分錄明細(xì)科目設(shè)置錯(cuò)誤,導(dǎo)致現(xiàn)在無(wú)法對(duì)沖,財(cái)務(wù)軟件中的數(shù)據(jù)想對(duì)上是不是要修改以前年度錯(cuò)誤的那筆分錄呢,

2025-05-14 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-14 09:57

同學(xué),你好 具體是什么科目?

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快賬用戶(hù)2660 追問(wèn) 2025-05-14 10:09

銷(xiāo)售業(yè)務(wù)只有發(fā)票,之前會(huì)計(jì)做銷(xiāo)售業(yè)務(wù)都是一筆分錄借:應(yīng)收賬款-老板娘-后面核算又設(shè)置的客戶(hù), 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 這筆業(yè)務(wù)本質(zhì)是老板娘收了現(xiàn)金,后面有公司和這個(gè)客戶(hù)的業(yè)務(wù)往來(lái)用這個(gè)科目數(shù)就對(duì)不上,

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齊紅老師 解答 2025-05-14 10:12

同學(xué),你好 老板娘收了現(xiàn)金,那就只看二級(jí)科目老板娘就行了

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快賬用戶(hù)2660 追問(wèn) 2025-05-14 10:20

后面就是成了老板娘欠公司的錢(qián),老板娘后面還錢(qián)給公司,這筆賬想沖就必須用原來(lái)的這個(gè)科目,只用二級(jí)就沒(méi)辦法對(duì)沖

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齊紅老師 解答 2025-05-14 10:21

同學(xué),你好 之后老板娘還公司錢(qián),就沖這個(gè)科目,你只要自己知道就行了

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快賬用戶(hù)2660 追問(wèn) 2025-05-14 10:22

好的謝謝老師

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快賬用戶(hù)2660 追問(wèn) 2025-05-14 10:23

老師之前會(huì)計(jì)做的好多科目都用錯(cuò),財(cái)務(wù)軟件中能不能修改呢

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齊紅老師 解答 2025-05-14 10:23

不客氣,祝工作順利

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快賬用戶(hù)2660 追問(wèn) 2025-05-14 10:24

老板意思讓修改,慢慢規(guī)范

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齊紅老師 解答 2025-05-14 10:24

同學(xué),你好 這個(gè)可以的

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快賬用戶(hù)2660 追問(wèn) 2025-05-14 10:33

這個(gè)科目我是不是也可以修改呢為了以后規(guī)范麻煩就麻煩點(diǎn)吧

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齊紅老師 解答 2025-05-14 10:34

同學(xué),你好 你可以增加新科目,不建議系統(tǒng)里面直接修改科目

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你好,你反結(jié)賬修改到2022年的話就得修改。
2024-04-18
你好 并且需要補(bǔ)所得稅,那我22年度財(cái)務(wù)報(bào)表是否需要修改?---不需要的哈 直接修改匯算就可以的哈
2024-04-18
1.根據(jù)描述,A公司的錯(cuò)誤會(huì)導(dǎo)致銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單的數(shù)據(jù)不實(shí)。更正方法及步驟如下: 更正方法:劃線更正法 步驟: 1.在錯(cuò)誤數(shù)字上劃一條紅線,以示刪除。 2.在紅線上方的空白處填寫(xiě)正確的數(shù)字。 3.在更正處加蓋出納人員的圖章,以示負(fù)責(zé)。 4.將正確的銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),確保數(shù)據(jù)一致。 5.會(huì)計(jì)小王不能直接修改賬務(wù)處理系統(tǒng)中的過(guò)賬憑證,因?yàn)檫@可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致和其他問(wèn)題。正確的修改步驟如下: 6.首先,會(huì)計(jì)小王應(yīng)先找出錯(cuò)誤的憑證,并確定其錯(cuò)誤的原因和影響。 7.如果錯(cuò)誤憑證尚未過(guò)賬,則可以使用系統(tǒng)提供的“撤消”或“刪除”功能,取消錯(cuò)誤的憑證。然后重新輸入正確的憑證,并進(jìn)行審核和過(guò)賬操作。 8.如果錯(cuò)誤憑證已經(jīng)過(guò)賬,則需要進(jìn)行沖銷(xiāo)操作。首先,會(huì)計(jì)小王需要制作一張與錯(cuò)誤憑證相同金額和科目的紅字憑證,以沖銷(xiāo)錯(cuò)誤的憑證。然后,再制作一張正確的憑證,并進(jìn)行審核和過(guò)賬操作。 9.最后,會(huì)計(jì)小王應(yīng)將修改后的憑證與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行核對(duì),確保數(shù)據(jù)的正確性。同時(shí),還需要對(duì)賬務(wù)處理系統(tǒng)中的其他相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查,以確保數(shù)據(jù)的一致性和完整性。
2024-01-04
?你好;? ?期初數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了。 那你試算平衡的時(shí)候;差異金額錄入什么欄次去了??
2022-11-02
你好,學(xué)員,這三種方式都是可以的,一般季度要求不嚴(yán)格,主要是匯算清繳的
2022-09-16
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