會計分錄: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等相關(guān)資產(chǎn)科目 ) 80 萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 80 萬 ÷(1 %2B 征收率) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 80 萬 ÷(1 %2B 征收率)× 征收率 假設(shè)征收率為 3% ,則主營業(yè)務(wù)收入 = 800000÷(1 %2B 3%)≈776699.03 元 ,應(yīng)交增值稅 = 776699.03×3%≈23300.97 元 。 由于是補(bǔ)記到 24 年,涉及損益調(diào)整,若執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,直接計入當(dāng)期;若執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目核算 ,這里以小企業(yè)會計準(zhǔn)則為例。 本季度開票處理 沖減無票收入:在開票當(dāng)月,將之前確認(rèn)的無票收入紅沖 。 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等相關(guān)資產(chǎn)科目 ) (紅字)80 萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (紅字)80 萬 ÷(1 %2B 征收率) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 (紅字)80 萬 ÷(1 %2B 征收率)× 征收率 按開票金額重新確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等相關(guān)資產(chǎn)科目 ) 80 萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 80 萬 ÷(1 %2B 征收率) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 80 萬 ÷(1 %2B 征收率)× 征收率
老師好,我們公司2021年11月份簽了一個83萬的銷售合同,今年6月份開的發(fā)票,還有4萬多的發(fā)票沒開,稅務(wù)局說,我們第二季度是0報的,要求補(bǔ)稅,怎么才能不繳稅呢?能不能把83萬做到2個季度里呢? 這83萬是按合同繳稅呢?還是按收入繳稅呢? 謝謝
老師好,我們公司2021年11月份簽了一個83萬的銷售合同,今年6月份開的發(fā)票,還有4萬多的發(fā)票沒開,稅務(wù)局說,我們第二季度是0報的,要求補(bǔ)稅,怎么才能不繳稅呢?能不能把83萬做到2個季度里呢? 這83萬是按合同繳稅呢?還是按收入繳稅呢?是小規(guī)模納稅人 謝謝
老師好,我們公司2021年11月份簽了一個83萬的銷售合同,今年6月份開的發(fā)票,還有4萬多的發(fā)票沒開,稅務(wù)局說,我們第二季度是0報的,要求補(bǔ)稅,怎么才能不繳稅呢?能不能把83萬做到2個季度里呢? 這83萬是按合同繳稅呢?還是按收入繳稅呢?是小規(guī)模納稅人 謝謝
老師好,我們公司2021年11月份簽了一個83萬的銷售合同,今年6月份開的發(fā)票,還有4萬多的發(fā)票沒開,稅務(wù)局說,我們第二季度是0報的,要求補(bǔ)稅,怎么才能不繳稅呢?能不能把83萬做到2個季度里呢? 這83萬是按合同繳稅呢?還是按收入繳稅呢?是小規(guī)模納稅人 謝謝
老師好,我們公司2021年11月份簽了一個83萬的銷售合同,今年6月份開的發(fā)票,還有4萬多的發(fā)票沒開,稅務(wù)局說,我們第二季度是0報的,要求補(bǔ)稅,怎么才能不繳稅呢?能不能把83萬做到2個季度里呢?我們收的錢是分期給的 這83萬是按合同繳稅呢?還是按收入繳稅呢?是小規(guī)模納稅人 謝謝
老師,25開的24年的車輛租賃費費用發(fā)票,是普票,就直接放到24年計提的費用的憑證后面就行了哈,25年就不用做了,不用管這個發(fā)票了對吧
其他應(yīng)收款后面跟一個暫估進(jìn)項稅這樣可以嗎
老師,我們是一般納稅人。這個月收到了三張發(fā)票,其中勾選認(rèn)證抵扣了兩張,還有一張沒勾選抵扣。那么我做賬的時候是不是就應(yīng)該做成:已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣的做成應(yīng)交稅費-進(jìn)項,沒有勾選的做成:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證?
老師您好 新材料制造業(yè)的毛利在20到40左右 那凈利潤率在多少合適呢
幫客戶做的公益視頻,客戶多給了獎金要開票嗎
不同日期同一款產(chǎn)品退稅率一樣嗎
老師,我們要開出去一張新能源的機(jī)動車發(fā)票,網(wǎng)上有說是免稅,那這個我們公司免的是那些稅?
本期進(jìn)項大于銷項亞要不要寫分錄,怎么寫,附加稅不用繳納吧?
老師你好,我們公司是建筑設(shè)計,然后對方公司是咨詢公司開設(shè)計服務(wù)*設(shè)計費可以收取嗎
麻煩老師發(fā)一下個人所得稅匯算清繳的流程
老師,那稅務(wù)申報那里要怎么操作,直接更正24年第四季度增值稅報表嗎?還有其他報表需要更正嗎?如果涉及到補(bǔ)繳費增值稅,那這個費用要怎么入賬,會涉及到25年匯算清繳嗎?
對的 這個更正增值稅的
老師那憑證是怎么處理的,是做到這個月份上,還是24年12月憑證要從新做過?
同學(xué)你好 這個反結(jié)賬到12月來做