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老師,我們是出口企業(yè),免稅不退稅,去年報關(guān)收入少做了50多萬,未開具普票,今天開具一部分,但是現(xiàn)在報企業(yè)所得稅年報,系統(tǒng)提示收入對不上,我想問下補做收入,去年12月的話,那今年開具普票怎么辦呢,

2025-05-12 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-12 16:46

同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-05-12 16:49

?您好,去年12月申報未開票收入,25年開票申報未開票收入負(fù)和開票收入正,不影響本年損益的,在增值稅附表一 ?未開具發(fā)票 ?欄填負(fù)數(shù),沖減去年已申報的未開票收入;同時在 ?開具其他發(fā)票 ?欄按普票金額填正數(shù)。分錄同步,先紅沖去年未開票收入的分錄,再按開票做分錄,一負(fù)一正,不影響25年利潤

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快賬用戶8073 追問 2025-05-12 16:57

老師,那就只是先做無票收入,那就今年報表也要更正了,等于把收入做到了去年,今天的利潤也就發(fā)生變化,

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齊紅老師 解答 2025-05-12 16:58

您好,收入在去年,25年的收入是不影響的,因為紅沖一個收入分錄,再做一下正收入的分錄

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快賬用戶8073 追問 2025-05-12 17:01

那我現(xiàn)在就是更正去年12月賬先做一筆無票收入

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齊紅老師 解答 2025-05-12 17:03

您好,是的,24年年報和所得稅匯繳也要體現(xiàn)這個收入

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快賬用戶8073 追問 2025-05-12 17:07

好的老師,

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齊紅老師 解答 2025-05-12 17:08

?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

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