同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
匯算清繳時,軟件服務(wù)費長期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務(wù)費顯示為付數(shù),在期間費用明細(xì)表是就填負(fù)數(shù)嗎
老師,所得稅年報的報表,是跟24年12月申報的報表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒回來 怎么調(diào)整所得稅報表 申報怎么申報
老師,麻煩問下工商在落戶的時候,根據(jù)經(jīng)營范圍把企業(yè)歸為基礎(chǔ)軟件開發(fā)業(yè),但實際業(yè)務(wù)(經(jīng)營范圍里包含此項)是從事商貿(mào)的內(nèi)容多一些,這種看增值稅稅負(fù)的話應(yīng)該參照哪個行業(yè)? 基礎(chǔ)軟件開發(fā)和商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負(fù)率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補償費如何寫會計分錄
你好老師,這個增長比是怎么算出來的
樸老師請回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請問75000元的發(fā)票報勞務(wù)報酬,怎么計算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開票信息如何在電子稅務(wù)局系統(tǒng)修改。
?您好,去年12月申報未開票收入,25年開票申報未開票收入負(fù)和開票收入正,不影響本年損益的,在增值稅附表一 ?未開具發(fā)票 ?欄填負(fù)數(shù),沖減去年已申報的未開票收入;同時在 ?開具其他發(fā)票 ?欄按普票金額填正數(shù)。分錄同步,先紅沖去年未開票收入的分錄,再按開票做分錄,一負(fù)一正,不影響25年利潤
老師,那就只是先做無票收入,那就今年報表也要更正了,等于把收入做到了去年,今天的利潤也就發(fā)生變化,
您好,收入在去年,25年的收入是不影響的,因為紅沖一個收入分錄,再做一下正收入的分錄
那我現(xiàn)在就是更正去年12月賬先做一筆無票收入
您好,是的,24年年報和所得稅匯繳也要體現(xiàn)這個收入
好的老師,
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!