你好這里計入其他業(yè)務(wù)收入,要不然所得稅和增值稅收入不一致
個稅退稅手續(xù)費(fèi) 做營業(yè)外收入 做銷售金額稅額時 附表一第五行填上金額和稅額 那主表的銷售金額包含這個數(shù)么 如果不開票在未開票發(fā)票 6%欄次去報 增值稅的 (附表一,第8行“6%征收率”未開具發(fā)票列,分別據(jù)實(shí)填寫銷售額及銷項(xiàng)稅額 )
老師,請問下,申報增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(三)時, 6%稅率的項(xiàng)目這條需要加上個稅手續(xù)費(fèi)返還的金額嗎?(個稅手續(xù)費(fèi)返還沒開票, 但是已經(jīng)申報銷項(xiàng)表了)
個稅申報手續(xù)費(fèi)返還企業(yè)分錄,借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-其他,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額6%,請問這樣的分錄對嗎?
老師,個稅手續(xù)費(fèi)返還是怎么入賬呢?借:銀行 貸:其他收益還是營業(yè)外收入? 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅銷項(xiàng) 對嘛? 然后手續(xù)費(fèi)適用6%稅率是嗎?
老師,收到稅務(wù)局的個稅手續(xù)費(fèi)返還款,比如,個稅手續(xù)費(fèi)返還192元。是做,借銀行存款192,貸營業(yè)外收入181.13,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅10.87。是這樣做嗎?增值稅稅率按照6%來計算
我們是租車公司,從其他公司租入出租車后轉(zhuǎn)租給司機(jī),現(xiàn)在給這批車每個車配了一個電子鑰匙,單價198元,請問這個該入成本還是費(fèi)用,科目該怎樣設(shè)置?
老師,工商年報中單位人數(shù),是填寫2024.12月末月的人數(shù)嗎?
老師,退稅時無論是在線申報還是離線申報,申報的月份必須同增值稅的申報期嗎?
老師 開通外管證預(yù)繳稅款的稅收完稅證明該怎么打印呢
取得銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票,怎么入賬,之前已經(jīng)計入財務(wù)費(fèi)用
居間費(fèi)是不能超過合同銷售額額額5%嗎
老師,公司新租的辦公室,因?yàn)榈刂窙]得變更,開具的發(fā)票是舊的地址,可以用嗎?
老師好,我們公司因大環(huán)境的問題從6月份開始停業(yè),在稅務(wù)這一塊需要備案停業(yè),后續(xù)的納稅申報是否正常進(jìn)行?
老師,我們農(nóng)牧企業(yè),向農(nóng)民購買沙子用于種地,9000元,這種情況應(yīng)該讓農(nóng)民開什么票能入賬????
老師就是我們收到客戶10000,但是我們應(yīng)該返2000給客戶,但是我們做賬的時候做了主營業(yè)務(wù)收入10000,現(xiàn)在要返2000給客戶只是掛賬沒有返錢給他,我們應(yīng)該怎么寫這個分錄?