您好,這個(gè)的話是對(duì)應(yīng)領(lǐng)購的時(shí)間,這個(gè)
老師好,公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示,給了一個(gè)被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒有遇見過這樣的情況,想請(qǐng)教:1、提示只是針對(duì)2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開票時(shí)間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒有票號(hào),自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號(hào)?還是說沒有辦法查詢,要一家家打電話問,如果對(duì)方說實(shí)話我們也沒有辦法嗎?有點(diǎn)不知道怎么自查!謝謝老師
老師,您好,一般納稅人公司固定資產(chǎn)轎車賣了開具發(fā)票三千元,請(qǐng)問報(bào)稅時(shí)交增值稅填寫哪張報(bào)表上,什么位置? 回答是你開的是什么發(fā)票對(duì)應(yīng)著票種和稅率填附表1就是,請(qǐng)問那在主表上把銷售的固定資產(chǎn)金額變成收入了怎么辦?
2022年企業(yè)所得稅匯算清繳 2022年給鎮(zhèn)政府疫情捐贈(zèng)3000元,取得政府開具的備注:企業(yè)疫情防控捐款的事業(yè)單位往來結(jié)算財(cái)政票據(jù)一張,請(qǐng)問這樣的捐贈(zèng)應(yīng)該可以稅前扣除吧? 如果稅前扣除A105070表這樣填寫對(duì)不對(duì)?
老師好 我想問一下 2023年小規(guī)模未開發(fā)票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個(gè)季度是30萬元免征額對(duì)嗎?還有填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),只是需要填寫1列11行(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,如果需要填寫,請(qǐng)問減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇哪個(gè)?具體的
問老師一個(gè)問題:房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)對(duì)購買車位的業(yè)主進(jìn)行現(xiàn)金返利,比如車位10萬,6年內(nèi)返還10萬,賬務(wù)怎么處理?業(yè)主是否對(duì)返利的金額應(yīng)開具發(fā)票?車位繳納后需開具發(fā)票: 借:銀行存款 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91743 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 8257 第一年返利2萬: 借:主營業(yè)務(wù)收入 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在的問題就是返還的部分按道理對(duì)方要交稅開發(fā)票,就是對(duì)方無法開具發(fā)票的情況下我們?cè)趺刺幚?直接根據(jù)協(xié)議入賬?這樣后期有稅費(fèi)風(fēng)險(xiǎn),先不說所得稅認(rèn)不認(rèn)的問題,我們可能要補(bǔ)繳個(gè)人這部分的個(gè)稅?;蛘邲_減的時(shí)候進(jìn)銷售費(fèi)用?不管進(jìn)哪個(gè)費(fèi)用都有后續(xù)問題,賬務(wù)怎么處理,有哪些風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,請(qǐng)問25年收到發(fā)票后,分錄怎樣做?謝謝 24年計(jì)提成本100萬 借:成100萬 貸:應(yīng)付100萬 25年收到專票120萬(價(jià)110+進(jìn)項(xiàng)10)
老師,我們公司有個(gè)員工談的是稅后到手工資比如是1萬,個(gè)稅,社保都是公司承擔(dān),這個(gè)稅前工資怎么倒退出來呀,個(gè)稅還要體現(xiàn)出來?
請(qǐng)問老師應(yīng)交稅費(fèi)重分類是什么意思呢?
老師你好,請(qǐng)問一下新公司第一次登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端,沒有密碼就申請(qǐng)忘記密碼申報(bào),用財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人登錄進(jìn)去但是沒有這個(gè)新公司,是怎么回事?
老師,新辦的公司,支付網(wǎng)銀盾和密碼器的費(fèi)用是不是掛財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)
老師,請(qǐng)問辦婚介所的營業(yè)執(zhí)照,都需要什么材料,婚介所還需不需要有啥資質(zhì)?
老師,請(qǐng)教下這個(gè)表的產(chǎn)值百分比是怎么計(jì)算的? 做的這個(gè)產(chǎn)成品成本費(fèi)用分配表,可以做哪些分錄呢?
題目說應(yīng)計(jì)入應(yīng)納稅所得額的是。這里考慮的是直接法,它直接是收入總額減去4個(gè)項(xiàng)目減去不征稅收入減去免稅收入減去各項(xiàng)扣除,減去以前年度虧損 得到應(yīng)納稅所得額。根據(jù)資料1的條件Abd咋都記住了應(yīng)納稅所得額,這是考慮了哪個(gè)變量計(jì)進(jìn)去的?
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),請(qǐng)問正本提單一般是誰出具,應(yīng)該怎么遞交
老師好,我們第一次裝修的長期待攤沒有攤完,就已經(jīng)第二次重裝了,這我前面的待攤費(fèi)用可以一次轉(zhuǎn)完不。
有有關(guān)文件規(guī)定嗎
您好,這個(gè)的話是沒有對(duì)應(yīng)的,這個(gè)